你好; 你这个是3个月的租赁费吗? 借 制造费用-租赁费 贷应付账款-租赁费
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
老师你好我们厂房租赁费一个季度42万,现在2月份只付了8万,我是不是要计提折旧费啊,怎么计提是借:制造费用-厂房租赁费12万 贷:长期待摊费用12万 是这样做吗?
老师你好,计提房租摊销我做了 借:制造费用-租赁费 贷应付账款 下个月来发票了怎么做
老师你好我们厂房租赁费2-4月共42万,支付的时候我借应付账款-租赁费42万,贷银行42万,现在发票来了我应怎么入账
老师您好,我想咨询下做账应交个税科目下是负数怎么处理?
老师 我想问下 中级实务老师 这种题 那些文字和算式要写吗 还是直接写分录就可以
这个招聘要求要登记总账是什么意思?怎么登记呀?在财务软件里怎么登记哦
老师,帮我看看这题怎么算,不太会
写其它债券投资对吗?
一般借款的利息资本化利率怎么算?
老师,开发商取得土地使用权,也要交契税吗
税务系统上的23年二季度的财务报表主营业务收入少报了99元,税务局让我们调整。我根据新的数值在税务系统上把23年二三四季度的财务报表利润表主营业务收入都加了99,然后又根据这个数值调整了23年度企业所得税年度报表,现在税务局又通知说23年度企业所得税年度资产总额平均值和资产负债表资产平均值不一致,需要修改。我是应该改哪里
财务bp需要涉及税务风险预测吗
农业公司为政府种植农作物(西番莲),苗,肥料,人工,都由农业公司提供,种植完成交给政府,怎么开票,税收编码是什么
这个是2-4月一个季度的租赁费,前面2月我也做了摊销,现在来了42万的票,我这样做行不行
你好; 可以的;可以这样来做账的
来票来了42万,这样做没问题吧
你好 ; 没有问题的; 你注意按月分摊即可
好的,谢谢老师
不客气的; 满意请给予评价