你好; 红冲暂估金额; 按发票做账处理的
老师 你好 我这边想请教一个关于暂估入库的问题 就是我在本月的时候暂估入库了 所有没有来发票的金额但是我在收到发票以后发现我暂估入库的这个金额跟我实际收到发票的这个金额有差异 请问这个差异该怎么处理呢
老师你好,请问我22年暂估了原材料已经入库领用了,12月31号没有来发票也没有红冲之前暂估的,到23年年来了一部分发票,请问我应该怎么做账务处理啊
老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了,还是跟以前一样冲暂估入发票吗?
老师你好去年我暂估了原材料今年1月份才来发票,前面8-10月的都领用了,完工入库出库了,现在我应该怎么做,先红冲暂估在按发票做正确的吗?这样原材料还是在借方,后面在怎么做
你好,老师,我是建筑行业的,因为发票滞后,只能先暂估入库,现在出现问题,我22年暂估了一笔材料,23年发票才到,但是发票开具内容跟我暂估入库的有出入,22年已经关账,我23年该怎么处理呢?
老师,请问什么是定额发票?定额发票是专票还是普票
你好老师!我们公司要注销!资产负债表中,未分配利润是-98万多,货币资产有余额是14.8万元!其他各科目都是零了!我直接申报注销还会产生啥税费吗?
老师,公开招标两个包,同时开标,都是9.30开标,并且专家都一样,专家签到表没有签到时间,这些合理吗?
老师您好,寺庙买的祖堂音响13000元入那个科目?
老师:我想咨询一下,公司有个情况是这样的 商户刷POS机的钱进银行,银行扣掉手续费后,转回公司对公户,然后由公司转给商户,这种情况下,我们怎么做账务处理呢?算公司收益吗?
老师好,2个问题1.明细账一页用完后怎么另启一页,要写承下页,承上页吗? 2.2月的本年累计是写1月+2月的合计数吗?如图2(816.67+816.67)这样吗?求解,课上没找到这样的视频
老师这个格式从哪里下载的
郭老师我们租房东的房子,我们要电费发票,有几种形式收到发票
老师,医院的便利店,现在还能销售颈托,腕部固定等,这个所属类别可以是百货吗
EXW报关的,是不是报关行提供报关费发票就可以了,还需要运输费发票那些吗,是国内段还是国际段运输
但是之前暂估已经入成本了,这个要不要调整以前年度损益?
22年暂估入库,已经领用,,23年发票到,我直接红冲22年暂估入库跟领用?然后23年直接做票到跟领用?
你好; 如果有差异; 跨年走以前年度损益调整去冲成本科目
有点不明白,老师能不能帮忙写个完整的,账务处理过程,谢谢老师
你好; 把你之分录 和具体金额描述好; 我看看怎么做
我在纸上写了下,麻烦老师看下,谢谢
把第一笔和第二笔 借贷方不变; 金额负数红冲了 ;然后按发票做 :借原材料 ; 贷应付账款-B供应商 ;把金额和明细列清楚即可哈
那发票到,不用再做领用材料了吗
如果,发票到后比暂估的多开了2万,或者少开了2万,又该怎么处理呢?谢谢老师
你好 1; 你不是有差异金额吗 ; 有差异; 就领用材料的业务还得调数据的
老师,我重新整理了下,麻烦你再看下,谢谢
票到了 ; 做 借原材料贷应付账款- B ; 借工程施工 贷原材料; 按发票数据来