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老师,差旅费做分录时要不要写进项税?在增值税表中写哪块。

2023-04-04 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-04 16:20

同学您好, 借:管理费用差旅费应交税金-应交增值税(进项税额),贷:银行存款

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快账用户5011 追问 2023-04-04 16:21

在纳税申请表中填写到哪栏

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齐红老师 解答 2023-04-04 16:29

其他 8栏 其他扣税凭证”:反映本期申报抵扣的除增值税专用发票之外的其他扣税凭证的情况。 具体包括: 海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票或者销售发票(含农产品核定扣除的进项税额)、代扣代缴税收完税凭证、加计扣除农产品进项税额和其他符合政策规定的抵扣凭证。

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同学您好, 借:管理费用差旅费应交税金-应交增值税(进项税额),贷:银行存款
2023-04-04
你好 只要是可以认证抵扣的 需要把进项做出来 如果不需要认证抵扣 价税合计计入成本费用
2020-10-09
你好,多扣了是什么意思?是进项多了吗?那如果是的话,是管理费用少了。
2024-01-06
同学,你好 已转到应交税费-未交增值税借方 这个会自动抵扣的
2024-02-18
 你好 ;   你是销项税大于进项税; 要缴纳增值税吗?这样好判断科目   
2022-08-25
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