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你好缴回留抵退税税额在申报增值税报表中进项税额是负数,应该怎么申报

2023-04-04 19:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-04 19:39

学员朋友您好,这个应当做进项税额转出

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学员朋友您好,这个应当做进项税额转出
2023-04-04
上期留抵增值税的数据,在应交税费科目就是负数,就是可以抵扣本期的销项税额
2023-04-04
你好;    是的。 就是你 进项税大于销项税在未交增值税借方的金额 ;      可以的  
2022-04-19
你好,申报,借:应交税费--留抵退税 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款,贷:应交税费--留抵退税
2023-04-14
借应交税费、应交增值税进项转出贷银行存款 附表二二十一行填写负数,这里是自动的。
2022-10-25
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