您好,是的,实际税负是不是=39742➗4000000=0.99%小于3%, 那就是计算的销项 减 进项 差额为本期应纳增值税,如果计算大于3%,就会退

老师,我一直没搞明白,留抵退税这个问题,比如说我有12万的留抵税额申请退税,国家到了5月退还给公司了,哪5月我公司开出15万的销项税额,5月只有2万的进项税额,是不是交增值税15-2万=13万呀
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师,您帮我看下,我没太看懂他说的这个意思。我现在在的是一家建筑公司,有劳务,有几个项目是甲方代发农民工工资,这样就会涉及需不需要我们这边代扣个税问题以及个税申报问题。我问了下我们公司领导,她说她之前问过税局,说是我们这边不负责给农民工工资代扣个税。但是,即便不代扣个税,我们这边也要给农民工申报个税吗?我没看明白他说的这个。
老师,这个23题我有点没搞明白。实际税负是不是=39742➗4000000?这个软件即征即退的问题一直都没搞懂!老师帮看下呗
老师我想请问一下,有个问题我一直没搞明白,合伙企业缴纳的那个年度汇算的经营所得税和预缴纳的,是自己微信付的,为什么做账的时候要其他应付款,然后又要付给他们呢?这应该不是个人缴费吗?
老师,广告发票开了7万元,文化事业建设费是不是交1050元?
您好老师,我们是一家外贸出口公司,有一个报关单的贸易方式是:货样广告品。这样的报关单退税吗
老师,法人的车和公司签订了租车合同,法人自己交的车辆保险可以放公司报销吗,发票开的是法人个人名
老师好,合伙企业投资者的个人社保部分记哪个科目?投资者没有工资薪金
这是上个月的增值税报表 我知道上个月留底了多少税额 是42141.41吗
开票额度比如说有50万,是指一年可以开50万,还是每个月可以开50万?
老师,我刚刚开了一张跨区域涉税事项的建筑服务发票,申报预缴企业所得税是从什么时候做。
老师,我这边有笔业务室卖农产品的,已知总共的收入,还有总共花出去买原材料的钱,但是现在库里还剩一部分农副产品和包装,我应该怎么统计这个业务我到底挣了多少钱
在同一个市,有一个总公司,下面有几个分公司,销售液化气,因为只有总公司有大型储存罐及销售资质,所以只能由总公司购入气体,后由其他分公司销售罐装好的液化气,预计一年销售额会超过500万请问增值税要如何缴纳比较好,统一核算吗?自动成为一般人还是等超额后再申请一般纳税人
老师 退个人所得税 一定要用 本人的银行卡吗
老师,如果计算出来的实际税负是4%,那就会退1%乘以本期应纳增值税吗?这个退多少有点不太懂
为什么不回答?
您好,不好意思啊,今天刚起床。如果计算出来的实际税负是4%,退1%乘以本期应纳增值税,是的