因为这个税款是企业交实际交款时必须用个人的卡来交,所以就用其他应付款了。

请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?
我报企业所得税预缴的时候利润总额没有把营业外收入加进去,但是我账上已经做了,填写年度报表的时候是按照账上的,做汇算清缴的时候我纳税明细表调增了收入-其他那一栏,然后风险提示这个,我应该怎么调呢?
你好,我们是小规模纳税人,小微制造企业。我们走的制造费用下设有安全生产费用的科目,同时支出时走的其他应付款。同时,2021年计提的多,但是没花完也没有冲回。问1,今年需要所得税汇算清缴纳税调增么,调增的时候选哪个表?放到哪个位置?2,汇算清缴后,今年的其他应付款还有剩余,需要原路冲回么,还是具体怎么操作?谢谢
老师,我们是合伙企业(有限合伙) 支付的经营所得个税该怎么做账呢 比如年度汇缴申报 两个股东应缴纳经营所得个税税款45元 她们自己付款还是得公司银行存款支付 这个分录又怎么做 这个算公司的费用吗,要怎么做账 怎么分红,怎么做分录 有点懵,不知道头绪 谢谢
老师我想请问一下,有个问题我一直没搞明白,合伙企业缴纳的那个年度汇算的经营所得税和预缴纳的,是自己微信付的,为什么做账的时候要其他应付款,然后又要付给他们呢?这应该不是个人缴费吗?
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
老师,社保增员怎么操作
老师,请问劳务派遣公司如果是一般纳税人,一般开具全额还是差额发票,税率多少?另外,差额发票的进项税额可以抵扣嘛?
货代收 报关费跟陆运费,但是开不了代理报关费,那品名应该开具什么应税发票呢?
老师,三个自然人的公司股权转让给另一个国企公司,三个自然人公司评估结果净资产是-314万,股权转让价格可以是0吗
老师您好,我想咨询一下当月的发票开出来,款没有打进来,需要做账吗
年终奖个税申报时,只申报了第一次发放的10万,其实是20万分两次发放的,在第二次发放时应该如何申报个税呢?
这个不是自己相当于分红所得的自己缴吗?
税法规定是企业进行申报。
意思就是这个本来就是企业缴纳对吧
是的,是这个意思对的是的。