因为这个税款是企业交实际交款时必须用个人的卡来交,所以就用其他应付款了。
老师你好请问一下:合伙企业自然人的经营所得其亏损额也是可以结转至以后五年弥补的吗?他今年自己有稿费,汇算清缴时应该可以减去在合伙企业的亏损对吧!如果可以减,那我的账该如何处理呢?他的稿费没有做进公司的账里
我报企业所得税预缴的时候利润总额没有把营业外收入加进去,但是我账上已经做了,填写年度报表的时候是按照账上的,做汇算清缴的时候我纳税明细表调增了收入-其他那一栏,然后风险提示这个,我应该怎么调呢?
老师,我们是合伙企业(有限合伙) 支付的经营所得个税该怎么做账呢 比如年度汇缴申报 两个股东应缴纳经营所得个税税款45元 她们自己付款还是得公司银行存款支付 这个分录又怎么做 这个算公司的费用吗,要怎么做账 怎么分红,怎么做分录 有点懵,不知道头绪 谢谢
老师我想请问一下,有个问题我一直没搞明白,合伙企业缴纳的那个年度汇算的经营所得税和预缴纳的,是自己微信付的,为什么做账的时候要其他应付款,然后又要付给他们呢?这应该不是个人缴费吗?
老师,请问,我上一年的所得税汇算清缴是给会计师事务所做的,今年我要自己做,然后我看了事物所做的资产负债表,2022年其他应付款有个期末负数金额,她直接把这个度数金额调到其他应收款的期末余额去了,那我2023年资产负债表其他应付款的年初余额需要跟2022年的年末余额一致吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
这个不是自己相当于分红所得的自己缴吗?
税法规定是企业进行申报。
意思就是这个本来就是企业缴纳对吧
是的,是这个意思对的是的。