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老师小规模(小企业准则)22年无票收入已经入账,23年又要开票怎么做账务处理和填写增值税报税填表

2023-04-05 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-05 11:00

你好,23年又要开票,需要把之前的无票收入分录红冲,然后根据开具的发票做收入分录。 增值税申报:无票收入按负数填写,开具发票收入按正数填写申报 

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你好,23年又要开票,需要把之前的无票收入分录红冲,然后根据开具的发票做收入分录。 增值税申报:无票收入按负数填写,开具发票收入按正数填写申报 
2023-04-05
没了发票 无票收入以正数一负数,不需要申报的。
2020-10-21
您好,这个发票业务是哪年
2023-04-12
在今年的时候把未开票收入冲销了,再按照开票来做账。
2023-04-13
你好,开发票的都是普通发票是吗?如果是的话,在第12栏填写不含税的销售额,然后再减免明细表。最后,银行选择免税性质,第一列和第三列填写销售额最后一列填写税额。
2022-07-07
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