你好 不可以阿,你这个都是跨年了
老师:我们公司办公楼的装修费30多万,以前几个年度都没有做分摊,那现在我直接把前几年该分摊的一起做到今年,转到管理费用。可以吗?还有长期待摊费用,是不是得按月分摊才对?
老师,2021年车修理费、油费、保险费有几张票没有入账也没有抵扣,现在可以把费用入在今年吗?金额都是几千块的
老师,现在发现2022年度支付的费用发票1000多块钱,没有入账到费用。只是挂账支付了,现在可以直接入到今年的费用里面吗?
老师,我有2021年的发票 2022年的专用费用发票,当时没有抵扣也没有认证,现在能入账吗?如果入的话 怎么写分录
老师您好,去年的发票今年还能入账吗?员工23年的差旅费有几千块钱没报,发票都是去年的,现在怎么处理呀
老师,刚起步的公司适合会计软件?
老师,由于公司转让,在这家公司离职的时候填了非正常离职,但由于接手公司需要我帮忙一个月做对接事宜,对方也发了一个月工资给我,但他们填了正常离职,现在我想申请失业金申请不了,说我是正常离职的,这个该怎么办?已经失业两个月了
同一公司名称,从A账户转0.01元到B账户,分录怎样做?
老师,您好,请您帮我讲解一下这个会计分录应该怎么做:2024年的一项工程转固后,以欠款金额做了应付账款,未考虑税金。2025年对方开来专用发票,发票金额含税为2024年的应付账款余额。这种凭证应该怎么样做分录
老师,个体工商户报个人经营所得个税的时候用的系统是网上下载吗?还是直接网上报税
老师您好,月末结转未分配利润余额在借方,那么填资产负债表的时候未分配利润是用负数表示吗?比如借方余额是200,在资产负债表填—200,是这样吗。
老师补交当年的税金及附加和增值税,怎么做账呢,是应税的弄成免税的了
老师,公司账户收到国库稳岗返还款,记什么科目
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
那要怎么做?之前的汇算清缴也已经做完了
是阿,你也说汇算清缴做完了,你这个发票都2023年了才拿出来
我是刚从代账公司接的账,进抵扣平台才发现有8张票没有抵扣也没有入账
发票也没有
那不行阿,这个你要追究代账公司的责任的
现在追也没用了,她推的一干二净,说是老板没给她票才导致的
那你旧不需要进行账务处理了
就是这个账现在要怎么做
不需要进行账务处理了
不做处理,那抵扣平台里不是一直会有这个票没抵扣吗
是阿,这个是没有抵扣的
所以还是得处理,所以该怎么处理合适呢?有21年3张,22年5张,22年的汇算清缴还没有做
你这个只是平台上面进项转出的
意思不入账,在平台上直接进项转出不抵扣了?
是的,你直接在平台上面操作的