您好! 根据实际的开票信息填列即可

小规模同时开了3%和1%的普票,报增值税时出现本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%增收率增值税发票不含税金额的406722.84的2%
小规模开了3个点和1个点的票,报增值税出现3减1赠策的本期发生额大于开具1%增收率增值税发票不含税金额406722.84的2%,我们合计不含税开票449990.8,税控盘上实际销售税额是4099.2,本期应纳税额填的13499.72,应纳税额减增我填的94400.52,这样不就交4099.2的税吗,是那里填错了吗
减免税本期发生额比对 提示 不通过 当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额7920.79的2%,请确认填写是否正确。 ,,,,这个怎么搞,填写哪,以前没填过,就开了一个普通发票8000,1个点的
小规模纳税人,季度收入超过30万,增值税报税遇到问题。 比对内容:当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。 比对不符结果:本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否诈确。
小规模开了1个点的票,报增值税出现3减1政策本期发生额小于开具1%征收率增值税发票不含税金额为1422465.98*2%,税控盘实际不含税销售额是247033.64,应征增值税不含税销售额1175432.34,应纳减增23598.65,本期应缴税11754.32。是哪里没填对呢
收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做