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小规模开了3个点和1个点的票,报增值税出现3减1赠策的本期发生额大于开具1%增收率增值税发票不含税金额406722.84的2%,我们合计不含税开票449990.8,税控盘上实际销售税额是4099.2,本期应纳税额填的13499.72,应纳税额减增我填的94400.52,这样不就交4099.2的税吗,是那里填错了吗

2023-04-06 00:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-06 00:57

您好! 根据实际的开票信息填列即可

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您好! 根据实际的开票信息填列即可
2023-04-06
18行第一行正常填写2%, 税收政策导致与实际缴税之间的差额部分,填写在减免税处,然后再正常申报就行。
2023-07-12
您好,这个2%是可以去减免的
2023-04-06
你好不需要交税可以忽略了
2024-01-13
你好,免税的税额按照3%来就可以的,不要修改成1%,然后你可以忽略这个提交。
2023-04-11
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