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小规模开了1个点的票,报增值税出现3减1政策本期发生额小于开具1%征收率增值税发票不含税金额为1422465.98*2%,税控盘实际不含税销售额是247033.64,应征增值税不含税销售额1175432.34,应纳减增23598.65,本期应缴税11754.32。是哪里没填对呢

2023-07-12 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-12 12:01

18行第一行正常填写2%, 税收政策导致与实际缴税之间的差额部分,填写在减免税处,然后再正常申报就行。

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相关问题讨论
18行第一行正常填写2%, 税收政策导致与实际缴税之间的差额部分,填写在减免税处,然后再正常申报就行。
2023-07-12
您好! 根据实际的开票信息填列即可
2023-04-06
您好,同学,填写的没问题
2023-04-09
你好,免税的税额按照3%,其他的不要填写
2024-04-14
你好 减免税表  减税项目  2.3.4列填343041.19的2%  对应主表的减征额一栏
2022-01-18
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