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老师,你好!我12月份做了暂估成本,借主营业务成本5万代应付账款(暂估成本5万,)1月份要发工资了,怎么做凭证

2023-04-06 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-06 10:06

借应付账款,贷以前年度损益调整届以前年度损益调整待应付职工薪酬工资是你12月份的工资,没有计提是吗?

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借应付账款,贷以前年度损益调整届以前年度损益调整待应付职工薪酬工资是你12月份的工资,没有计提是吗?
2023-04-06
借应付账款暂估,贷应付职工薪酬、工资。
2023-04-07
6月暂估40万 9月份暂估了10万,12月份暂估了35万, 借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款, 收到是2019年发生成本吗,那就做借主营业务成本 -30 贷应付账款 暂估款 -30 之后重新做借主营业务成本 贷应付账款,这个暂估回来是6月的发生成本吗,那还有10万后续还会回来吧,是真实发生10万吧,那挂着,几时回来再调整
2020-02-18
您好,您好,借:应付账款-暂估 贷:应付职工薪酬-工资
2021-02-07
借应付账款,借主营业务成本-1万。 借主营业务成本1万,贷应付账款1万。
2020-11-20
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