您好,直接做成费用好了。公司以后会有成本么,长期没有申报主营业务成本也不好,因为会觉得我们的毛利率100%
老师 我们公司转租的设备对外出租 出租方给我们开具了发票 我们应该记入主营业务成本呢?还是长期待摊费用?支付给对方的费用是一个月结一次
成本是不是一定要有对应的收入,没有对应收入是不是应该做费用,我们母公司支付一笔钱给子公司,让子公司帮我们做物业绿化管理,这笔钱子公司确认收入,那我应该做成本还是费用合适,做成本是不是合并报表收入费用就能抵消了
老师,我们公司有收入,对应的成本只有对方开给我们的快递费,我们这个应该怎么借转成本?还是直接做费用,不结转成本?
老师你好请问我们是做钢结构加工的,有一个项目我们做不完,找一家帮我们加工了一部分,这部分我是直接做借:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付帐款 请问老师这个我直接结转成本了,那最后我开给对方发票结转成本要不要减掉这部分再结转,还是直接按我开出去的金额结转 贷:
老师,我们是外贸公司,收到客户的样品费,样品是免费的,客户给我们个快递费,那这个我怎么做账呢,需要确认收入,结转成本吗,成本我们让工厂给邮寄的,也是免费,工厂收我们快递费,这样的,怎么做账呢
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗