同学你好 直接做分红的就可以

林夕老师,请问一下,我公司现在经营困难,连续几年都是亏损状态,不再正常发工资了,只按月造几个股东的工资,但并不会按月发放并且也不知道何时会发放,我这样做的目的就是为了抵税,因为这个是可以光明正大的,万一什么时候利润大了,就可以把这些挂在账上的工资给发了,那我因为造这个工资产生的个税是随着每月征期申报缴纳合适还是等什么时候发了再集中申报缴纳合适呢?如果是集中申报的话平时就只能零申报了?现在每月个税也就百十块钱,往后也就这个水平了。之前我都是按月申报缴纳的。
关于个税请教老师几个问题,如果职工1月份入职,2月份就离职了,计提了一个月的工资,但是当月没有发放 1.那么我2月份申报个税时是零申报还是不申报呢? 2.这个工资4月份才支付,那个税系统里人员要怎么操作呢,按非正常申报吗? 3.实际操作中如果好几个月不开支,是零申报还是按应发工资金额先申报比较好呢? 请老师仔细说说,如果有类似课程或案例给推荐一下更好,非常感谢!
老师,合伙企业在给股东当月发工资的时候,为了避免重复征税,不申报工资个税。是否按照经营所得申报个税?但是如果当月是亏损的话,给股东发的工资怎么操作呢?谢谢
请问下,我们用资本公积转增资本的话,要给原有个人股东申报股息红利所得吗?有限合伙企业要申报经营所得吗?按税法要求是申报股息红利的,但是我做工商变更的时候,工商系统并没有强制性的要求,如果不做申报的话,后续对企业会有什么影响吗
老师,我报的这个是有限合伙企业,有两个人合伙人,每个月在个税申报的时候是0申报,但是现在出现一个提示说我连续3个月申报收入为0,让我确认是否离职,这种合伙人要报经营所得的,每个月必须申报个税吗?我如果选择员工离职了,是不是就不能给他们报经营所得了呀
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A
学堂有中医医馆做账全套课程吗?
如果当月亏损,能做分红吗?
同学你好 亏损不能分红
那在亏损的情况下,当月发的工资怎么做账呢?是否还申报个税?
这个没法发工资了哦
什么意思?亏损就不能给老板发工资?不是不能税前扣除吗?
你可以发但是你可以先做往来
年底如果亏损就做工资的话,那申报个税怎么处理呢?一次性申报金额太大了点
按照发的工资申报
谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢