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老师小规模纳税人这个季度只开了85946元票,税是850.95元,没超过30万,不用缴税,做账的时候是不是借:银行存款 贷:主营业务收入85095.05 应交税费_应交增值税(进项税)850.95 这样吗 需不需要把税体现出来

2023-04-06 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 11:42

需要这么做的,他不是进项税,是应交税费,应交增税销项。

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齐红老师 解答 2023-04-06 11:42

然后三月份再把这个销项结转到转营业外收入。

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快账用户1638 追问 2023-04-06 11:48

借应交税费_应交增值税(销项税)贷:营业外收入 是吗老师 营业外收入的二级科目怎么写

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齐红老师 解答 2023-04-06 11:50

他或者是政府补助都行。

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快账用户1638 追问 2023-04-06 11:51

可不可以其它_销项税这样

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齐红老师 解答 2023-04-06 11:54

可以的,可以这么做的。

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相关问题讨论
需要这么做的,他不是进项税,是应交税费,应交增税销项。
2023-04-06
是的,就是你说的那样做
2023-03-30
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2023-07-07
你好,学员,可以的 上面的分录没问题的
2023-07-11
是的 销售出去做收入 不开发票也做 后期开了发票冲无票收入再做发票的这个符合税务规定
2026-03-02
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