同学你好 这个不含税收入99999.99就可以

老师,含税价是113000,开9个点的税点,十万位的发票可以开吗
人力人力资源部张东报销办用品三千五百八人力资源部张东报销办用品三千五百八十元取得增值税专用发票专用发票人力资源部张东报销办用品三千五百八十元取得增值税专用发票专用发票上的金额为三千一人力资源部张东报销办用品三千五百八十元取得增值税专用发票专用发票上的金额为三千一百六十八点人力资源部张东报销办用品三千五百八十元取得增值税专用发票专用发票上的金额为三千一百六十八点一四元数额为四百一人力资源部张东报销办用品3580元,取得增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元,数额为411.86元是价税合计金额为三千五百八十元是价税合计金额为三千五百八十元出纳以现金是价税合计金额为三千五百八十元出纳以现金乞讨十二月十三日企业是价税合计金额为三千五百八十元出纳以现金乞讨十二月十三日企业交纳税费是价税合计金额为3580元,出纳以现金乞讨,12月13日企业交纳税费872元收到的增值税专用发票金额为八百元数额为七十二元出让以收到的增值税专用发票金额为八百元数额为七十二元出让以银行转账支票支付水电收到的增值税专用发票金额为八百元数额为七十二元出让以银行转账支票支付水电费企业共有二十几周收到的增值税专用发票
资源资源部张东报销办公用品三人力资源部张东报销办公用品三千五百人力资源部张东报销办公用品三千五百八十元人力资源部张东报销办公用品三千五百八十元取得的增值税人力资源部张东报销办公用品三千五百八十元取得的增值税专用发人力资源部张东报销办公用品三千五百八十元取得的增值税专用发票专用发票上人力资源部张东报销办公用品三千五百八十元取得的增值税专用发票专用发票上的金额人力资源部张东报销办公用品三千五百八十元取得的增值税专用发票专用发票上的金额为三千人力资源部张东报销办公用品三千五百八十元取得的增值税专用发票专用发票上的金额为三千一百六十人力资源部张东报销办公用品3580元,取得的增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元税额为四千一税额为四千一百一十点八六元价税合计的税额为四千一百一十点八六元价税合计的金额为税额为4110.86元,价税合计的金额为3580元,已出纳现金乞讨企业企业缴纳税企业缴纳水费八百七十二元收到的企业缴纳水费八百七十二元收到的增值税专用发票金额为八百元税额为企业缴纳水费八百七十二元收到的增值税专用发票金额为八百元税额为七十二元出了以银行转账电费企业电费企业共电费企业共有二电费企业共有二十个人电费企业共有二十部门人电费企业共
资源资源部张东报销办公用品三人力资源部张东报销办公用品三千五百人力资源部张东报销办公用品三千五百八十元人力资源部张东报销办公用品三千五百八十元取得的增值税人力资源部张东报销办公用品三千五百八十元取得的增值税专用发人力资源部张东报销办公用品三千五百八十元取得的增值税专用发票专用发票上人力资源部张东报销办公用品三千五百八十元取得的增值税专用发票专用发票上的金额人力资源部张东报销办公用品三千五百八十元取得的增值税专用发票专用发票上的金额为三千人力资源部张东报销办公用品三千五百八十元取得的增值税专用发票专用发票上的金额为三千一百六十人力资源部张东报销办公用品3580元,取得的增值税专用发票,专用发票上的金额为3168.14元税额为四千一税额为四千一百一十点八六元价税合计的税额为四千一百一十点八六元价税合计的金额为税额为4110.86元,价税合计的金额为3580元,已出纳现金乞讨企业企业缴纳税企业缴纳水费八百七十二元收到的企业缴纳水费八百七十二元收到的增值税专用发票金额为八百元税额为企业缴纳水费八百七十二元收到的增值税专用发票金额为八百元税额为七十二元出了以银行转账电费企业电费企业共电费企业共有二电费企业共有二十个人电费企业共有二十部门人电费企业共
老师,电子发票(增值税专用发票)可以超过十万元一张嘛吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
好的,谢谢
同学你好 满意请给五星好评,谢谢