这种情况先上报老板,然后按照老板的意见进行盘点。

公司有个股东之前的公司的仓库现在和我们公司合并了,可是股东之前公司仓库的货物不知道要在怎么合并到一起,因为那批货物的进项票开的是股东以前公司的,老师,请问这样要怎么处理的好呢?
老师你好,我用的管家婆软件,年期初数据怎么修改? 我们公司因为很多遗留问题,比如前任会计盘库后,做了库存盘点单,调整了库存商品,很多年盘库都这样操作的,很久以后,导致待处理流动资产损益里面挂了贷方十几万。 比如之前付进货款10万,实际最后就开了6万的入库单,导致账上一直挂着应付借款借方4万,而这些货也随着长年累月盘库不断的调整,已无法补录入库单了。 这不年底了,我想着年结存后把期初数据修改一下,不知道该怎么改,谢谢。
老师,就是我们公司主要是做这种帮商家储藏商品然后再配送到各个仓的一个大冷库,我们收商家的主要的费用有装卸费,配送费,仓储费,管理费,仓储费主要根据长城宽乘高,然后有一个体积在乘上每天的库存的件数,然后再乘上每立方米三块钱,这样算每天的仓储费用的,我们这边的库存商品的实有数跟商家总是对不上,我们该怎么做,以后规划流程呢?我们老板说不用买出入库单,每天用A4纸打出库单就行了,然后做一个进出入库的一个电子台账,你觉得这样可以吗
老师,我们公司库存商品对不上,可以说是一团糟,仓库让她盘库说盘不了,因为两家公司的货物都在一起的。有时候还混合使用,老板说这个问题改变不了了,因为08年开公司之后仓库就是乱的,这个怎么弄
我们公司是做整体卫浴产品的,这两天过来公司就赶上了仓库盘点, 一方面产品品类比较多,货物多,盘点工作量大; 另一方面,每个月的许多品类都有很多的差异,找差异需要花费很多的时间,有差异的产品目前是一个一个的到仓库再盘一遍,有时在出库系统查询之后再实盘。 问了仓库他说是历史遗留问题,说因为之前的差异一直存在,所以每个月盘点总有差异。 我觉得是仓库管理流程有一定的问题: 同一品类的货物没有堆放在一起,有的货品标签没摆放在外面导致盘点不易,有的不是售卖的产品东西放在仓库,没有单独标示; 需要做样品的也没有标出来 。 还有,有的订单管理员没有及时将出库产品及时录入系统,造成账实差异。
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
这个问题已经跟老板沟通好多次了,他说这个也没有办法了,一开始就乱了,整不过来了
老板也没有意见。实际下面人员还没发工作,那这就不好处理了。双方需要双方上下一条心,协同作战才可以。
现在这个问题已经发生了,每个月结转成本的成本时候我都会反映这个情况,老板说这么多年下来了,盘不清了,因为两家公司混在一起的,仓库管理也不严格,所以我现在都不知道怎么处理这个问题
这个咱们没有决定权,咱就把这个情况上报到领导,按领导说的处理,将来出事和咱没有关系。
可是每个月都会面临一个问题,就是结转成本的问题,只能按照之前大概的毛利率给他结转成本,因为现在这个情况就账实不符了
是的,因为没有准确数据,也只能暂时这样处理。
老师,那这样处理的话,以后如果有什么问题,是不是就跟我有关系了
你好 是的 和你没关系的
谢谢老师,总觉得心悬在那里的,身边的人说这种情况实际工作中很多,但是自己总觉得不安,别到时候出了什么事自己需要负责,之前理论学习的时候,像这种商贸企业就应该是一进一出,成本应该很好核算,可是现在这种情况,压根做不到账实相符,成本也只能大概估计
自己本身没有造假就没有责任,比如以前有什么事情跟你也没有关系。
平时账务处理我都按照给我的票据进行账务处理的,但是成本结转这一块我只能按照以前的毛利润大概的给他结转一下,就是做不到账实相符
公司开票业务平时都是老板跟文员沟通好,然后文员写单子给我,我根据文员开的单子进行开票
这个现在已经是事实,只能是这样。但最终的责任还是老板和财务负责人的。
老师,那以后我怎么规避这种风险呢
你好 这个情况改变不了 没有办法的
意思也就是说我现在自己的风险也很大是吧
你好,也有一定风险存在的,不能说一点风险没有。
以前的账是记账公司或者是税务局个人代账做得,要是有些问题一开始就存在,岂不是后面接手的人都有风险
你接手之前的风险和你没有关系,你只对你接手后的业务负责。