你好,这需要看你们公司的规定了。 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
员工出差少发了2天的伙食补助补贴,怎么补发呢?
员工出差的伙食补助,需要提供发票吗?会涉及到个税吗?
员工单独报销的伙食补助没有发票能入账吗
员工出差,伙食补助以及交通补助没有票,怎么做账
老师,如图差旅费报销单。请问出差伙食补助和住宿费包干补助、市内交通费包干补助是什么意思?需要发票吗?
老师早上好,我们公司没有车,控股公司有1台车一直是我们在用,这台车的费用也是在我们公司报销,油费,高速费能计入我们公司的费用成本吗?
查账征收的个体户需要申报哪些税,哪些报表??
老师 营业执照做增项怎么弄?
员工工资到手5000,社保个人部分500公司承担,我把个人承担的500和公司承担的一起计入管理费用 工资表上就是5000,那么汇算清缴500要调增,那么个税按照什么基数申报?
老师,物业公司管理费前两年合同是跟总公司签订的,现在这两年总公司没有业务,业务都分到分公司了,总公司最近都是零申报的,然后今年的管理费的发票还是开给总公司了,从分公司走账可以吗?
查账征收的个体户,要是一个月开票超过了10万,但是一个季度没有超过30万,增值税需要缴纳吗
老师,你好!司机A在我们公司拉了一车货,我们要给A付运输费,但是他是黑户,账户上收不了钱,他委托司机B收运输费,我们将运输费转给了司机B,请问司机A能给我们开运输费发票吗?
老师我单位是商贸企业,对方公司给了一部分返利,让开一张服务费发票,数量我写1,单位可以空着吗,谢谢老师
老师,新起了一个营业执照,公章法人财务章已经印刻完毕了,现在应该是先去银行开户还是先去税务登记?
老师,我们公司是门窗私发零售公司,从今年就没人做账,我刚进去要涉及补账,之前的会计往来科目混着用,同一个客户应收账款贷方和预收账款贷方都有余额,我再补账过程中,还遇到同一个客户交的尾款的话,可以做应收账款贷方,月底结转收入先冲应收账款贷方吗?
你好这个汇算的时候调增不
您好,同学,不需要调整,不过公司得有制度规定,伙食补助以及交通补助的标准
借:管理费用 贷:银行存款 这样可以不,这个就说是查账的时候认这一笔业务部
这样可以,但不规范呢,要通过应付职工薪酬科目过渡一下呢
有个啥文件没?就是这个差旅费没有票就可以入账的
根据《财政部 国家税务总局关于误餐补助范围确定问题的通知》(财税〔1995〕82号)的规定:“根据《国家税务总局关于印发<征收个人所得税若干问题的规定>的通知》(国税发〔1994〕89)号规定不征税的误餐补助,是指按财政部门规定,个人因公在城区、郊区工作,不能在工作单位或返回就餐,确实需要在外就餐的,根据实际误餐顿数,按规定的标准领取的误餐费。单位根据职工实际出差天数,按照国家财政部门规定的标准凭据报销的差旅费津贴不征收个人所得税。单位以误餐补助、差旅费津贴名义发给职工的补贴、津贴,应当并入当月工资薪金计征个人所得税
我刚才看网上的这个怎么还是要调增
您把他放在工资里面计算个税就不需要调增