您好,是的,涉及损益科目用以前年度损益调整
老师,分录里有好几个会计科目因为其中有一个电脑租赁费专票开错了需要申请作废让对方重新开已经认证过了,我现在需要红冲当时的那个分录,是分录整体红冲还是我可以只红冲那个错了的会计科目的分录就行?
请问老师,冲红以前错误的凭证是要一整张凭证都冲红还是只冲错误的那笔分录就可以呢
老师,您好,以前月份做错了一笔分录,我在本月需要纠正,不冲红直接做一笔调整分录可以嘛,直接把错误的科目做一笔调整分录
老师,发现以前年度会计科目错误,现在该怎么调整,是把前面的会计分录红冲吗
老师请问一下去年又一笔收入已经入账了,今年发现错误是红冲需要以前年度损益调整科目来调整吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
如果哪个分录涉及银行存款的话,能用负数冲红吗?
您好,银行存款不用负数红字
如果发现银行多收了,那需要怎么调整?
您好,银行多收?是预收?
为什么银行存款不用负数红字呀
您好,货币资金是收付实现制,看您红字分录是?
就是这个分录,其他应收,收回的押金冲错二级明细了,只需要调整其他应收款就可以了吗?不用负数冲红整个分录吧?
您好,图片分录没有红字冲回
确实没有红字冲回,我还没有冲,不知道怎么冲,所以问问怎么冲
您好,贷其他应收款(红字),贷其他应收款
那就是哪个科目错误了就冲红哪个科目就好了对吧?跨年度的话,涉及损益的用以前年度损益调整是吧?
您好,是的,您的理解非常正确
我们学堂有错账整理课程吗?
您好,不好意思,这个不清楚
好的,谢谢
您好,您客气,非常荣幸能够给您支持