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老师,你好,我们是商贸企业,去年因为在不知情的情况下把征税的发票开了普通发票,现在按内销征税的话,应该怎么操作呢?

2023-04-06 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 16:37

是出口的发票,别人给你开进来的进项是普通发票吗?

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快账用户8158 追问 2023-04-06 16:38

我的进项发票是增值税专用发票呢。

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齐红老师 解答 2023-04-06 16:40

你好,那你说的这个去年在不知情的情况下,把征税的发票开成了普通发票,这个是什么意思啊?

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快账用户8158 追问 2023-04-06 16:40

就是开成了0税率的发票。

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齐红老师 解答 2023-04-06 16:42

你好,之前的发票红冲 然后在你的免税销售额里面填写负数销售额,然后在13%销售货物一栏未开具发票填写。

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快账用户8158 追问 2023-04-06 16:44

好的。那分录应该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-04-06 16:46

借应收账款负数 贷主营营业务收入,负数借营收账款代主营业务收入应交税费。

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快账用户8158 追问 2023-04-06 16:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-06 17:02

不要客气,工作愉快。

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您好,按照1%的金额去申报的
2023-02-18
一般纳税人,如果你需要抵扣增值税,不管专票普票,只要是一般计税的,都需要勾选红冲,再重新开一正数一负数都是0,销售额是0,不需要交税的,不用勾选。 借,应收账款负数 贷,主营业务收入负数, 应交税费负数, 借,应收账款, 贷,主营业务收入 应交税费
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