会计做账只能按月折旧,税务申报才可以一次扣除

不享受小微企业优惠政策购买的500万固定资产可以一次性税前扣除吗
请问老师,2022年购入的固定资产,请您看图片,单位要享受一次性扣除政策,请问老师我算的表中87576.64元就是2022年度享受一次性固定资产扣除的金额对吧
老师固定资产享受一次性扣除的优惠政策,计税基础是不是就是残值了
老师享受了固定资产一次性扣除的优惠政策,是不是每年汇算清缴时候把对应资产账面的折旧金额纳税填增就行?
固定资产原值是334201.42元,账截折旧金额一个月是6614.4元(已计提了2个月折旧),选择享受一次性扣除优惠政策,请问这个表怎么填?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
我说的就是税务上面计税基础是不是残值
税务上的计税基础就是0
直接就是0了,不考虑残值得事吗?
是的,直接就是0了,不考虑残值得事
老师计税基础后面是不是每年慢慢增加回来
是的,就是以后每年的折旧做纳税调增
每年也要转回计提的递延所得税负债
是的,就是那样操作的