具体的是什么业务的。
某酒厂为增值税一般纳税人,2019年7月发生下列业务: (1)向某超市按不含增值税每吨售价3000元销售甲类啤酒80吨; (2)向某烟酒专卖店销售白酒40吨,取得不含税收入480 000,另外收取随同白酒出借的酒坛押金28 250元; (3)接受乙企业委托,将大米5吨(折市价12 000元)委托加工散装米酒,加工产品(9吨米酒)当月收回,收取加工费4000元、增值税520元。 (其他相关资料:所有应认证的发票均经过了认证;甲类啤酒的消费税税率250元/吨;白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克;) 要求:(1)计算酒厂销售甲类啤酒应缴纳的消费税税额; (2)计算酒厂销售白酒应缴纳的消费税税额; (3)计算酒厂应代收代缴的消费税税额。
、自制白酒5t,对外出售4t,收到不含税的销售额20万 元; ·2、销售自制甲类啤酒400t,含税销售额为11.7万元;。购买原材料取得增值税专用发西 23400元,在当月通过认证。 要求:根据以上资料,回答以下问题: (1)该酒厂销售白酒应纳消费税税额是多少?该酒厂销售白酒还需要缴纳增值税吗?如果缴纳,销项税额是多少?(2)该酒厂销售自产甲类啤酒应纳消费税税额是多少?该酒厂销售啤酒还需要缴纳增值税吗?如果缴纳,销项税额是多少? (3)该酒厂4月份应缴纳消费税税额是多少?增值税税额是多少?
(1)乙企业受托加工酒精应代收代缴的消费税。 (2)甲酒厂当年1月采取预收款方式向丁企业销售白酒的增值税销项税额和应缴纳的消费税。 (3)用于抵偿债务的白酒应缴纳的消费税。 (4)赠送给关联企业的新型白酒应缴纳的消费税。 (5)甲酒厂当年1月应向主管税务机关申报缴纳的消费税。 (6)甲酒厂当年1月应向主管税务机关申报缴纳的增值税。
(1)计算该卷烟厂销售A种卷烟应缴纳的消费税。 (2)计算该卷烟厂销售B种卷烟应缴纳的消费税。 (3)计算该卷烟厂向M公司投资应缴纳的消费税。 (4)计算W企业应代收代缴的消费税和甲卷烟厂销售新型低焦油卷烟应缴纳的消费税。 (5)计算甲卷烟厂当月应纳消费税税额。
求(1)计算乙酒厂应代收代缴的消费税和应纳增值税, (2)计算甲酒厂应纳消费税和增值税
老师好,请教一个问题,出纳就是老板刚把24年的银行回单拿给我,让我把24年的银行回单做到24年的账里,其他的科目都没有变,请问可以这样做吗?然后24年财务报表,年报和汇算清缴按新的货币资金余额提交可以吗?
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老师好,企业所得税年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息G113010) 1、国企母子公司存在工程项目 开具增值税专用发票,但是会计上不确认收入,做的是母子公司往来核算,这个需要再这个表里体现收入吗 2、国企母子公司的房租收入,开具了增值税发票,会计上确认了收入,这部分需要填报吗, 3、还需要一个划分标准说明 怎么填报呢 这个表填完后税务会和什么表关联上,会有什么问题产生吗? 以上问题麻烦老师帮忙解答一下,谢谢