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租的办公室,股东垫付了3万的租金,没有发票。现在报销给股东时直接从公户转给股东的个人账户了,做分录时可以做:“贷:银行存款;借:管理费”吗

2023-04-06 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 18:12

报销这个分录不对。借管理费用,办公费贷,银行存款。

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齐红老师 解答 2023-04-06 18:12

给股东报销。把这个报销款给股东了,银行存款减少是记在贷方的。

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快账用户6625 追问 2023-04-06 18:15

这样对吗

这样对吗
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齐红老师 解答 2023-04-06 18:16

您好,您这个分录处理是对的。

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齐红老师 解答 2023-04-06 18:17

您上边写的也对,我把借贷看返了。都是正确的。

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报销这个分录不对。借管理费用,办公费贷,银行存款。
2023-04-06
您好,这个操作不规范的,实收资本一定是股东打款过来,备注“投资款” 我咨询过多家事务所,没有这个备注“投资款”,验资都验不了的
2024-04-30
你好同学,这样是可以的哈。
2022-05-13
你好; 钢管钱  这个是分公司需要支付的 钱吗?这个是你们要   做成本费用的吗   
2022-01-08
装修金额大的话,借长期待摊费用,贷其他应付款 发票的正常做账就可以的,但是不允许抵扣所得税,支付的租金借主营业务成本贷其他应付款,完工之后,这个装修费需要按月分摊,分摊到主营业务成本里面。
2023-03-01
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