这个你要根据你帐务中的数据填写
老师,留抵增值税退税是留抵的全部都退完嘛?
老师,您看一下主表黄色增值税优惠的2%的部分是这样填吗?为什么附价税都是负的,我哪里填错了?
老师好!增值税留抵退税加计扣除部分能否一起退税?
老师,收到增值税留抵退税,这个分录要怎么做啊
老师,这个月收到增值税留抵退税款,请问怎么做会计分录?是这样吗?先计提退税款:借:增值税留抵退税款,贷:应交税费—应交增值税(留抵税额退税),等你收到税局退税款时:借:银行存款,贷:增值税留抵退税款
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
具体填哪期的数据
留抵退税日期对吗?第一个销售额填本月含税的开票收入?第二个销售额填什么?
你好,时间是2019.4-现在,同学
第一个销售额填本月含税的开票收入?第二个销售额填什么?
你好全部的销售额,同学
从哪到哪全部的?老师,请指点详细
就是你全部的收入,这个是你截止到现在全部收入,你帐上有的,如果你没有这块可以不用填写
第一个销售额填19.4月到现在的全部不含税的销售额?第二个销售额填什么?
但是,我还有很多进账发票没认证呢老师
第二个是,第一个是前面罗列的那么多中收入,