可以的,可以直接红冲的。
如果专票红冲购买方未抵扣,销售方是不是把蓝字发票收回,销售方开具红字发票就可以了
老师好,请问下,购买方发生退货但是收到的专票已勾选抵扣,购买方可以退回发票联和抵扣联给销售方吗?如果可以退回,红字发票销售方是不是不用给购买方?如果不可以退回,红字发票是不是要给购买方?
如果发票已经抵扣认证了,购买方也可以直接开具红字信息表然后自己开负数发票吗,不是需要购买方开红字信息表给销售方,由销售方红冲发票再给购买方吗
老师,请问购买方收到专票已结账未抵扣,次月又把发票退给销售方了,销售方红冲了但是不提供红字发票,购买方可以直接冲销进项税吗?
购买方发票已认证做了进项税额抵扣了,销售方下个月红冲这张发票可以直接通过销售方申请红冲了吗
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?