这个是对的哈,对的

异地预缴增值税印花税,印花税会计分录是 借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 还是借:管理费用——印花税 贷:应交税费——应交印花税
1月2月的印花税,计提借,管理费印花税,贷,应收税费印花税,缴费,借 应交税费,印花税,贷 银行。4月份减半征收退回800元。应该怎么做分录
收到六税两费退的印花税。印花税当时计提分录 借税金及附加 贷应交税费印花 借应交税费-印花税 贷银行存款 现在怎么反冲 银行收退的印花税 分录怎么做
合同印花税是分录怎么做?借管理费用印花税 贷应交税费印花税 借应交税费印花税 贷银行
老师,想麻烦问下,印花税做账时候的会计分录是什么?我是按季度申报缴纳印花税的。是(1)借:税金及附加,贷:银行存款 还是(2)借:应交税费-应交印花税,贷:银行存款 还是(3)计提下借:管理费用-印花税 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这三种我做哪个对呀?
业务招待费是否可以进项抵扣。
系统里面应付账款长期挂账,税务局是怎么查到的呢,它只会显示在我的个人财务软件里啊
我们单位新办企业,厂房建设过程中有农民工工资这块,没有发票如何入账
老师,小规模纳税人销售处置固定资产 可以直接开2% 的税率?
以前年度发票开具有误,现在自己发现,是否可开红字冲?
25年的年终奖应该什么时候申报?
老师,工商登记和税务登记上面的财务负责人不一致有影响吗
老师请问印花税是所有企业都减半征收么,谢谢
1月有利润,要在当月计提企业所得税吗,还是等到三月计提
老师 我们销售出库单是比如1月开发票开了3000片托盘 但是只出库了1000 片 那么我暂时先给凭证后面附1000 片出库单 后面几个月全部发完了我再把剩下的出库单 找到1月份凭证又给附上?
老师现在不是说尽税金及附加吗?到底记入哪里?
管理费用你之前是吧
老师你回答的是什么啊?不是我的问题啊
我的意思是印花税计入税金及附加,这样理解了吧