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24年12月发票税率开错了,增值税做了免税(本来是不应该免税的)。25年1月红冲后,重新开票,税率选对了5%应该全部交税。。 应该怎么填增值税申报表

2026-05-28 14:57
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2026-05-28 14:58

免税销售额填写负数,减免性质选择,里面销售额都是负数 5%填写正数 但是有可能自己申报不了,去税务局大厅

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免税销售额填写负数,减免性质选择,里面销售额都是负数 5%填写正数 但是有可能自己申报不了,去税务局大厅
2026-05-28
同学,你好 增值税申报上应该如何更正申报 你之前开成免税,你是怎么申报增值税的,是申报免税的吗?
2024-12-30
你好,这个负数你自己申报不了 应该去大厅做申报
2022-01-10
你好,五月份就直接零申报就可以。
2024-06-12
你好,对的,专用发票是专用发票的,咱们填到第二行,像这种红冲的发票的话,你直接在免税销售额那里填零就行,不要填负数了。
2022-10-09
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