你好,不需要填写的。

您好老师,当年固定资产清理了,在年报时,填写A105080资产折旧摊销明细表,第二行本年折旧和第三行累计折旧包括减少处理的固定资产的折旧额吗?
当年购买,当年出售的固定资产需要填报A105080表吗
老师A105080固定资产原值是填写当年全部增加的吗?(比如12月增加的,但是次年1月才开始折旧的)还是只填写当年有折旧的固定资产呢?
老师,你好! 1.企业所得税年度纳税申报表里《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》里的固定资产原值是填历年累计加上当年购买的固定资产原值吗? 2.以折旧完了的固定资产的原值需要减出去吗?
汇算清缴A105080表,固定资产原值,当年有减少的固定资产,这个原值需要扣除掉这个减少的固定资产吗?
老师,汇算清缴的时候全部纳税调增了,后面发票来了 这种怎么处理
老师有个问题请教一下,有一个个体工商户,25年9月份注册的,一直没有做税务登记,法人有用这个营业执照开店,有收入,如果法人一直不去管他,会怎么样呀
发票提额工资表和社保都要吗
老师,股权转让,注册资金500万,已经实缴,公司连年亏损,净资产是负数,500万转让,个人所得税应该怎样计算
我们是个体户,之前是定期定额征收,25年10月开始转为查账征收,开始申报经营所得,需要申报个税吗?
发票提额的那个额度 是不是不含税的价格
老师,请问有没有带公式的财务报表模板
老师,请问下A给B做的货款是5万,B提供了1万的场地,2万的人工(人工是B厂的),这种对账在对账单中完全抵扣掉,如果抵扣呢?
如果我们单位收到a单位转来的款项10万元,这10万元是30几个人的捐赠款,我们单位和a单位签了代收转付协议,开票时开给那30几个个人,那么我们收到款项,以及开具发票时应该分别如何挂往来
老师,A公司投资1000万到B公司,A是高新技术企业和专精特新,B是小微企业的一般纳税人, 现在B要转让给C,A也是不打算持有B的股权,B现在亏损1000万,实缴注册资本是1000万 1.B转让股权给C,需要交什么税,按实缴的注册资本1000万交,还是可以按0元转让? 2.A之前投资做的是长期股权投资,现在估计只能要回来600万左有,剩下400万的做营业外支出吗? 如果按亏损转让,这个转让影响到A的高新企业和专精特新的资格吗
是因为当年购买当年出售的财务报表上看不出数据?所以才不需要填写吗?
你好,期末已经减少了的固定资产不需要算进去,前提是他得有发票,如果没有发票,你折旧了照样需要调整,不允许抵扣
发票是都有的,购进售出都有的
你好,那就不需要填写的,如果你有处置亏损的话,需要填写105090这个表格。
这个表格怎么填写啊?
具体的哪一个表格截图。
就是这个你让我填的这个表格
购入时的成本原值是247787.61 折旧了5884.95 出售金额是199115.04 处置损失42787.62
3月份购入 6月份售出
第七行固定资产损失里面。
第一行做到第一行填写
刚才打错了第一列2列填写42787.62 第三列填写199115.04
计税基础,那里是原值减去残值。
也就是说最后要调增到原值247787.61扣除允许折旧的费用5884.95=241902.66元的金额,就是应纳税要增加?
一号全都可以抵扣的,不需要调灯。
这样填写了之后最后出现了调增金额
这个计税基础没有填写啊。
老师,是这样吗?
你把你固定资产清理的那一套账务处理发来 带着金额
就是这样的
上面的计税基础填写错了。
241902应该填写这一个 你的原值减去折旧
好的,谢谢老师的耐心讲解
不用客气,工作愉快。