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我们公司在2018的专票中的进项已经抵扣了,现在要把以前抵扣的进项转出,要怎样做?

2023-04-07 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 09:48

您好您是因为什么原因要转出?

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快账用户3098 追问 2023-04-07 09:49

税务要求的

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齐红老师 解答 2023-04-07 09:50

你好,税务也是因为有原因要让你转出,关键是这个原因明白吗?才能确定具体的分录。

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快账用户3098 追问 2023-04-07 09:51

因为我们以前抵扣的进项不合要求,现要求转出

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齐红老师 解答 2023-04-07 09:52

您好,那您可以借,原材料贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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快账用户3098 追问 2023-04-07 09:56

以前做的是借:主营业务成本 应交税费(进项) 贷:应付帐款;现在做 借:主营业务成本 贷:应交税费(进项转出)对吗?

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齐红老师 解答 2023-04-07 09:58

你好是的。就是这样子做。

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快账用户3098 追问 2023-04-07 09:59

那相应附加税我们怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-04-07 10:00

附加税这个不用单独处理,你最终如果要交增值税就要交附加税

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快账用户3098 追问 2023-04-07 10:06

这是2018年的票,就这样直接在帐上做一笔就行了?还有别的操作吗?

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齐红老师 解答 2023-04-07 10:08

这个要看你19年汇算清缴的时候有没有给调整。

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快账用户3098 追问 2023-04-07 10:10

所得税那块不管,我只是进项转出呢?

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齐红老师 解答 2023-04-07 10:11

如果税务局没有其他的要求,其实您可以直接只做这个,借主营业务成本代进项转出。

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快账用户3098 追问 2023-04-07 10:21

请问下,我18年做的是:借:主营业务成本943396.2 应交税费(进项)56603.8 贷:应付帐款:1000000;现在是:借:主营业务成本 56603.8 贷:应交税费(进项转出)56603.8;是这样吗?这个数字算错了吗?好像还有什么扣除的费用?

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齐红老师 解答 2023-04-07 10:24

你好,是的,只转进项的部分。这个没有什么扣除的费用。

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快账用户3098 追问 2023-04-07 11:08

你好,老师,像我们这种情况,应在纳税申报表中填在哪里?

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齐红老师 解答 2023-04-07 11:11

你好,在附表二里面有镜像转出的栏次填进去就好了。

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快账用户3098 追问 2023-04-07 11:15

是异常凭证转出进项税额 还是其他应作进项税额转出的情形?

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齐红老师 解答 2023-04-07 11:17

您直接填入其他行应做转出就可以了。

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您好您是因为什么原因要转出?
2023-04-07
当时分录怎么做的?借销售费用多的吗?如果是的话,借销售费用贷应交税费,应交增值税进项转出。
2022-11-01
登录当地电子税务局,在申报系统的增值税申报表附表二对应的进项税额转出栏填写需要转出的金额进行申报即可,同时在财务上按相应原因(如用于非应税项目等)做对应的账务处理,借记相关科目,贷记 “应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)”。
2024-12-08
你好,这个是什么原因,不允许抵扣?
2022-09-19
你好,如果你要转出的话,抵扣的那部分直接转出,增加固定资产价值
2022-03-10
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