您好您是因为什么原因要转出?

一张固定资产发票已经认证了,也抵扣了部分进项,现在要把进项转出了,那抵扣的部分怎么办。
老师,请问我们已抵扣的进项税现在发现不能抵扣,怎么转出,需要在进项抵扣网页去做什么操作么
已经跨月跨年的进项已经抵扣了,现在不能抵扣要转出只在账面上转出吗?已经抵扣的票要在抵扣平台怎么操作?
我们之前进项抵扣的时候把烟款的抵扣了,现在要做进项转出了,分录怎么写?
我们公司在2018的专票中的进项已经抵扣了,现在要把以前抵扣的进项转出,要怎样做?
老师,我司出租住宅给自然人,签订的租赁合同需要缴纳印花税吗?
1,放弃个税返还 是不是不操作就行了 2,放弃不申请个税返还 会有问题或者风险吗 请对应解答
有限责任公司和有限公司都不需要做个税经营所得汇算清缴,是吗?
老师,买了142头种猪(专门留下来配种、生小猪的公猪(公种猪)和母猪(基础母猪),不拿来宰肉卖,是负责繁殖的。)如何入账,生小来的小猪呢?
郭老师,现在更正2月份个税,增加几百元,不用交税,会扣分吗,税务会影响等级扣分吗
老师,税务登记前的费用发票分录怎么做?
盈余公积什么时候计提
老师,发票是“旅游服务-待办签证费”,美国的签证代理费,应该如何入账
个体户自己的车开票运费选择开票项目是什么
1,放弃个税返还 是不是不操作就行了 2,放弃不申请个税返还 会有问题或者风险吗 请对应解答
税务要求的
你好,税务也是因为有原因要让你转出,关键是这个原因明白吗?才能确定具体的分录。
因为我们以前抵扣的进项不合要求,现要求转出
您好,那您可以借,原材料贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
以前做的是借:主营业务成本 应交税费(进项) 贷:应付帐款;现在做 借:主营业务成本 贷:应交税费(进项转出)对吗?
你好是的。就是这样子做。
那相应附加税我们怎么处理?
附加税这个不用单独处理,你最终如果要交增值税就要交附加税
这是2018年的票,就这样直接在帐上做一笔就行了?还有别的操作吗?
这个要看你19年汇算清缴的时候有没有给调整。
所得税那块不管,我只是进项转出呢?
如果税务局没有其他的要求,其实您可以直接只做这个,借主营业务成本代进项转出。
请问下,我18年做的是:借:主营业务成本943396.2 应交税费(进项)56603.8 贷:应付帐款:1000000;现在是:借:主营业务成本 56603.8 贷:应交税费(进项转出)56603.8;是这样吗?这个数字算错了吗?好像还有什么扣除的费用?
你好,是的,只转进项的部分。这个没有什么扣除的费用。
你好,老师,像我们这种情况,应在纳税申报表中填在哪里?
你好,在附表二里面有镜像转出的栏次填进去就好了。
是异常凭证转出进项税额 还是其他应作进项税额转出的情形?
您直接填入其他行应做转出就可以了。