您好您是因为什么原因要转出?
老师,之前的财务没有把员工出差的飞机票抵扣进项,我现在要抵扣那张飞机票的进项,费用已经入在前面几个月了,我现在要抵扣这笔飞机票费用,如何做凭证?需要把之前的凭证红冲吗?
一张固定资产发票已经认证了,也抵扣了部分进项,现在要把进项转出了,那抵扣的部分怎么办。
老师,请问我们已抵扣的进项税现在发现不能抵扣,怎么转出,需要在进项抵扣网页去做什么操作么
已经跨月跨年的进项已经抵扣了,现在不能抵扣要转出只在账面上转出吗?已经抵扣的票要在抵扣平台怎么操作?
我们之前进项抵扣的时候把烟款的抵扣了,现在要做进项转出了,分录怎么写?
母女都是法人给对方开票可以吗?
老师,新的企业所得税中新增的工资一块中,实际工资应个是填应发工资吧
生产成本核算问题:比如一个车间,涉及5道生产工序,每道领料,录入成本核算系统,这些工作都是谁负责尼?
老师,我司交通运输行业,一般纳税人,9%税率,税负1.2%本月开票不含税金额5016972.28,销项税额451527.24,已有进项152954.3元,如果开进来进项是13%的,需要价税合计进项多少元
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,这个业务需要动进销存表格吗?
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,应该计入营业外支出的哪一个二级科目?
带着营业执照就可以去刻章了吗?还需要其他资料吗?
老师,中厨房出来菜税率多少呢
老师 看不懂余额表 有课程仔细教么
都是公司部门,为什么有的老板这么看不上财务,有些财务部门在公司做那么多事,别的部门做错事还要算到财务部门头上,这样拉偏架的公司能去吗?
税务要求的
你好,税务也是因为有原因要让你转出,关键是这个原因明白吗?才能确定具体的分录。
因为我们以前抵扣的进项不合要求,现要求转出
您好,那您可以借,原材料贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
以前做的是借:主营业务成本 应交税费(进项) 贷:应付帐款;现在做 借:主营业务成本 贷:应交税费(进项转出)对吗?
你好是的。就是这样子做。
那相应附加税我们怎么处理?
附加税这个不用单独处理,你最终如果要交增值税就要交附加税
这是2018年的票,就这样直接在帐上做一笔就行了?还有别的操作吗?
这个要看你19年汇算清缴的时候有没有给调整。
所得税那块不管,我只是进项转出呢?
如果税务局没有其他的要求,其实您可以直接只做这个,借主营业务成本代进项转出。
请问下,我18年做的是:借:主营业务成本943396.2 应交税费(进项)56603.8 贷:应付帐款:1000000;现在是:借:主营业务成本 56603.8 贷:应交税费(进项转出)56603.8;是这样吗?这个数字算错了吗?好像还有什么扣除的费用?
你好,是的,只转进项的部分。这个没有什么扣除的费用。
你好,老师,像我们这种情况,应在纳税申报表中填在哪里?
你好,在附表二里面有镜像转出的栏次填进去就好了。
是异常凭证转出进项税额 还是其他应作进项税额转出的情形?
您直接填入其他行应做转出就可以了。