当时分录怎么做的?借销售费用多的吗?如果是的话,借销售费用贷应交税费,应交增值税进项转出。

我们之前进项抵扣的时候把烟款的抵扣了,现在要做进项转出了,分录怎么写?
我们公司在2018的专票中的进项已经抵扣了,现在要把以前抵扣的进项转出,要怎样做?
老师这是之前去年抵扣了现在进项转出怎么写分录以前是外账做的外账也没有记进项抵扣的分录
老师,之前月份把招待费的进项给抵扣了,这月需要进项转出,分录怎么做呀
老师,我们销售了产品,做了进项抵扣,现在要红冲这部分,进项转出,怎么做分录
老师您好,根据买卖合同开了发票,卖出的东西没收到钱,采购的钱也就没付,这种情况怎么办呀
高新企业,研发费用,人员工资除外,其他的需要都有发票吗?
老师:电子税务局添加办税员和开票员,需要先做实名认证吗?还是法人登入电子税务局直接添加就可以了
老师,小规模取得专票,然后升级了一般纳税人后,在小规模纳税人取得的专票,能不能抵扣增值税?
第一次做生产企业财务,老板提到,从车间仓库着手,如何控制成本,控制毛利,完全不懂,需要出个方案,
1. 生产瑜伽垫,浴缸垫的企业,工资按计件算,白班工资系数*0.9,晚班工资系数*1.1,(另外还有很多临时工不算工资系数),现在需要工资与产品品质挂钩,应该怎样规定合理呢
一般纳税人,业务是代理国际运输业务,开票都是国际运输类,税率是0,如果收到进项专票,这样子只能用不含税金额做成本,进项税如何操作?
老师 我公司没有车大量加油发票,可以跟员工签每个月租金800元的租车协议吗?这样租金-800是零没有个人财产租赁所得税 需要交增值税吗
其他应收和其他应付能对冲调账吗
收到预收款给客户开了发票,纳税申报正常报收入和销项税,那会计怎么做分录。货物的6月才发货。会计上不能确认收入,那账上收入和税务局收入就不一样了
借管理费用招待费 借应交税费进项 贷银行存款
当时是这个分录
借管理费用贷应交税费、应交增值税进项转出。
老师,这个附什么凭证?
在摘要里面写清楚就可以了,可以没有原始凭证。