当时分录怎么做的?借销售费用多的吗?如果是的话,借销售费用贷应交税费,应交增值税进项转出。
我们之前进项抵扣的时候把烟款的抵扣了,现在要做进项转出了,分录怎么写?
我们公司在2018的专票中的进项已经抵扣了,现在要把以前抵扣的进项转出,要怎样做?
老师这是之前去年抵扣了现在进项转出怎么写分录以前是外账做的外账也没有记进项抵扣的分录
老师,之前月份把招待费的进项给抵扣了,这月需要进项转出,分录怎么做呀
老师,请问办公室保洁费用进项不能抵扣吗?我之前已经抵扣了,那我现在要转出怎么做分录
涉税报告表合同名称写错一个字,不过已经预缴完税了,也已经反馈了
营改增以前能差额纳税吗?
一般纳税人的自然人股东分红,缴纳个人所得税的税目是股东分红吗?
老师请问,印花税一般是按合同签订日期季度申报缴纳?买方合同,是以我付款发生收到进项抵成本算起,还是签订算起,季度申报纳税?销售合同是签订下季度开始纳印花税还是,确认收入申报纳税?
老师500万一下固定资产一次性计提折旧之后,是不是在第二年汇算的时候需要把那个折旧额除了第一年和第二年的剩余额度再调增回来
收到商户代垫诉讼费/保函费走什么科目
请问有没有老师遇到这种情况,转股,说固定资产股权超过总资产20%,他还要结合24年12月的报表和25年5月的报表来看,就算是5月没超过,12月超过了也不行吗?
想应聘成本会计职位。有没哪位老师的职位 是 成本会计,且对制造行业(例如 五金加工)的成本核算非常有经验??想有偿的请一位老师带下入门。
没想明白个问题,我公司是销售方(商贸公司),上个月我公司给别的公司开的发票,今天开了红字发票,收货方也已经确认了,也就是我公司的红字发票开成功了。那意思是不是我公司的库存商品又增加了,我可以把这个增加的库存商品再直接开给别的公司?
老师,您好,我公司卡在小微利润总额的临近点,现在税务局找到我们,要求我们举证,有个投资收益,我填了两个表,现在已经过了汇算清缴的时间,可以更正申报吗
借管理费用招待费 借应交税费进项 贷银行存款
当时是这个分录
借管理费用贷应交税费、应交增值税进项转出。
老师,这个附什么凭证?
在摘要里面写清楚就可以了,可以没有原始凭证。