开具办公室房租发票产生的税费计入营业外支出科目

老师,开具办公室房租发票产生的税费计入哪个科目,(租赁的是股东个人的办公楼)汇算时需要调增吗?
老师 有租赁合同但是办公室的房租,电费都不给开发票可以入账吗,所得税需要纳税调增吗?
办公室租金是不含税的,不开发票入账需要申报房东的个税吗,所得税纳税调增后可以不开这个发票吗
老师,糟糕了,办公室租赁合同中只写增值税由公司承担,没写个人财产租赁由公司承担。对方房租没开具发票,我申报个税的时候替房东代扣代缴了财产租赁的个税了,是不是多此一举了?没开发票,我做一个纳税调增就好了,不需要做代扣代缴的财产租赁个税吧?
老师 公司租赁个人房子作为办公室,房东开具了发票。缴纳的水电费发票可以入账报销吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
汇算清缴时需要调增吗
是的,汇算清缴时需要调增