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原分录 借管理费用 办公费 80 借 进项税10 贷 库存现金90 现发现不可以抵扣,需要进项转出如何做分录

2023-04-07 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 11:03

您好,您现在借,管理费用,办公费贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。

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快账用户9938 追问 2023-04-07 11:04

不需要冲原分录吗

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齐红老师 解答 2023-04-07 11:05

你好,是的,可以不用充原分录。

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快账用户9938 追问 2023-04-07 11:06

这样子吗,月底再结转到未交增值税吗

这样子吗,月底再结转到未交增值税吗
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齐红老师 解答 2023-04-07 11:09

你好,是的,分录就是这样子做。最终如果企业要交增值税就在转未交增值税。

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您好,您现在借,管理费用,办公费贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。
2023-04-07
借:管理费用,贷:应交增值税进项税额不需要转出;
2022-09-15
您好,是的,不能抵扣就是增加成本费用金额
2023-11-29
学员你好,你的理解完全正确
2022-04-18
您好,因为每月末都要把 应交税金-应交增值税 结转到 应交税金-未交增值税,跟我们的进项税和销项税 结转到 应交税金-未交增值税一样的理解
2023-10-24
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