你好,这个属于成本吗?如果是的话,借主营业务成本等贷应付账款,没有发票,可以正常做,但是抵扣不了所得税。

企业付出去的劳务费,未取得发票,但是已正常给劳务人员代缴个税,会计分录怎么做好呢,需要过过应付职工薪酬还是直接计入劳务费会好呢?
支付了给个人的劳务费,但后期确认个人的劳务费不能给企业开回发票过来,到时企业给个人支付劳务费分录做的是,借应付账款,贷银行。那后期确认不能收到发票,应该怎么处理会计分录呢?
我们是建筑劳务公司,我们只做劳务,在收到总包方支付的劳务费时,含有一小部分质保金(质保金到期后没有问题的就由总包直接退给工人账户)这部分质保金总包方不转给我们,但是我要和劳务费一起开发票给总包方,那这个分录要怎么做
如果个人给企业干了含税金额为101000.00的活,个人到税局代开劳务费发票101000.00分录是否如下: 借:主营业务成本 101000.00 贷:应付账款--XX 101000.00 借:应付账款--XX 101000.00 贷:银行存款 76000.00 应交税费-应交个人所得税 25000.00 次月申报缴纳个人所得税时: 借: 应交税费-应交个人所得税 25000.00 贷:银行存款 25000.00
1月已经支付给个人房东房租费。会计分录借的是其他应付款,贷银行存款。9月被告知不能给发票,能不能用劳务发票代替呢
4月开具的蓝票50万,5月红冲3万,5月蓝票收入负数,如何做账
老师:员工工资真实为零,单位只缴纳社保,个人承担的社保部分以现金形式交给企业(有20-30人,平均每月都有1万多以现金形式入账),请问这样操作风险大吗?
你好老师 个体户经营超市购买扎口机400元会计分录怎么做
我另一个公司,之前给一个下游开发票开了15000,但是这个公司注销了,还没有回款,现在他们换了家公司回款,这个有办法弄吗
收购发票发票备查资料不全,税务让进项转出,怎么填写?是填异常凭证转出,还是其他应作进项税额转出?
你好,老师请问一下,我现在东莞,在东莞的一网通里面办理增加注册资本,可是之前的股东没有填定出资起始日期,怎么弄
老师好,国际运输代理费,开发票,税率是0还是免税
老师好,现在的增值税新法,是不是可以这么理解,比如我公司承包甲方500万的9%工程,我公司又分包出去200万3%的工程。。我公司是不是只能给甲方开具300万的9%增值税专票和200万9%的增值税普票呢?
老师,印花税是按含税金额计算?进项和销项都需要缴纳印花税?
老师,我们年底要预估理财的收益,有没有一个现成的Excel表格或者上市公司一般以什么作为入账凭证
企业属于个体户来的,查账征收。那正常做账,但没有发票喔。没有发票不是不能做费用或成本吗?
好,成本费用没有发票,可以做账,但是汇算清缴需要纳税条。
但是个体户到时不做汇算清缴啊
如果现在就明确没有发票了,应该怎么处理。不想到后面又调整
你好,需要做的查账征税的需要做。
所以就问怎么做
不要放到后面调整。目前明确没有发票的话应该怎么处理
你好,你必须做,你钱花出去了,你不做账务处理吗?所以账上需要做汇算、清缴,纳税调增。
你只有收入没有成本,不合理啊,容易被认为虚开发票。
那个体户针对这笔成本到时纳税调增怎么处理呢
你好,纳税调增里面调增就可以的,在其他里面填写账务处理不需要。
个体户在哪里调增?
你好,在这个表格里面调整的