你好,这个属于成本吗?如果是的话,借主营业务成本等贷应付账款,没有发票,可以正常做,但是抵扣不了所得税。
老师,请问暂估人工费的成本会计分录怎么做。这个人工费用后期是由劳务公司给我们开发票过来的。 拿到发票后,我又该怎么做账务处理。
劳务费24280元、发票个人劳务费税局代开的、工人干活的时候借支了1200的生活费现金项目经理垫付的没有做其他应收、、银行打款给劳务个人23080元、1200项目经理找我报销、这个分录怎么写
建筑支付劳务费发票7760,发票也收到了。需要代扣代缴个人所得税,怎么做分录呢。之前做的是借应付账款,贷银行存款。收到发票,借工程施工,代应付。就没有计提个税
企业付出去的劳务费,未取得发票,但是已正常给劳务人员代缴个税,会计分录怎么做好呢,需要过过应付职工薪酬还是直接计入劳务费会好呢?
支付了给个人的劳务费,但后期确认个人的劳务费不能给企业开回发票过来,到时企业给个人支付劳务费分录做的是,借应付账款,贷银行。那后期确认不能收到发票,应该怎么处理会计分录呢?
银行利息收入怎么做账
我申报免扺退税申报表时提示企业申报数据存在汇总表免征和抵扣税额与增值税申报表存在差额,如何解决?
居间费一个亿,转入个人账户扣税多少钱,公司账户扣税多少钱?没有成本发票,没有人员工资
为什么不是借长投 贷主营业务收入,不明白为什么有资本公积
别人公司欠我们老板100万,对账的时候金额是100万我老板签字了,但是今天老板发现实际银行就到账80万,少了20万,这个怎么办?
老师你好,我给客户开票开多了90块钱,预付账款上不够我怎么办,上个月开的票
老师2问3年2个月和5年2个月是怎么看出来的?
老师使用权资产是怎么算出来的?没看明白
还有公司和法人挂了几千万的往来款,如果法人的这部分往来转增资本,需要交税吗,怎么处理账务
关于交易费用,比较乱!
企业属于个体户来的,查账征收。那正常做账,但没有发票喔。没有发票不是不能做费用或成本吗?
好,成本费用没有发票,可以做账,但是汇算清缴需要纳税条。
但是个体户到时不做汇算清缴啊
如果现在就明确没有发票了,应该怎么处理。不想到后面又调整
你好,需要做的查账征税的需要做。
所以就问怎么做
不要放到后面调整。目前明确没有发票的话应该怎么处理
你好,你必须做,你钱花出去了,你不做账务处理吗?所以账上需要做汇算、清缴,纳税调增。
你只有收入没有成本,不合理啊,容易被认为虚开发票。
那个体户针对这笔成本到时纳税调增怎么处理呢
你好,纳税调增里面调增就可以的,在其他里面填写账务处理不需要。
个体户在哪里调增?
你好,在这个表格里面调整的