你好你如果没有发票,没办法的。清缴前必须要拿到发票,不然就要交税。
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
做成本之类呢,可以通过做什么成本进去,工资就只有一个人的工资,实际就是只用来开票,都没有什么业务
您好您的收入是什么样的收入呢?什么业务取得的收入呢?
保安行业的,一般我们有保安证考试培训费
你好,这种的话一般就是人工啊,然后可能有一些办公费呀之类的。
我要怎么做呀老师
您好,您现在实际上是有利润,就只能先交税。你把工资做到成本里面去。工资可以高一点。
可是之前报个税才报了3000,就一个人,利润有15去
你好,如果是季度的话,你就先占估一点成本算了。下个月再补回来。
这样呀,那下月补开票回来嘛
很好,是的,就是这个意思。
老师,预估成本的分录怎么做
你好,借主营业务成本暂估 贷应付账款等。
收到了老师
你好,欢迎下次再来探讨。