你好,这个看每个省的系统就老师答疑看到的情况,有的地方可以,有的地方的不行。
季度申报有收入145947.99,去年是亏损59881.96,本季度收入只可以弥补59881.96,但是以前年度累计亏损11004767.26,是不是现在需要预交,等年度汇算清缴时才能弥补以前年度亏损
以前年度都是亏损的,还没有做汇算清缴,23年第一季度盈利了,是不是不能弥补以前年度亏损,只能交税
你好老师,想咨询下就是比如今年第二季度盈利了,但是以前年度去年亏损挺多,这样的话季报所得税可以弥补以前亏损额不用交税吗,还是只能到24年年度汇算清缴时才能弥补
你好老师,想咨询下就是比如今年第二季度盈利了,但是以前年度去年亏损挺多,这样的话季报所得税可以弥补以前亏损额不用交税吗,还是只能到24年年度汇算清缴时才能弥补
季报所得税弥补以前年度亏损后不用交税,汇算清缴还能弥补以前年度亏损吗
甲方以房抵工程款,房产未过户,我司直接将房产低价转让给第三方,如何账务处理
请问老师,甲单位要注销,有其他应收款-个人股东张三200万。税务注销时未清理干净。税务查账3年后,仍未注销成功。请问老师,如果个人股东归还了这200万。可以再做注销吗?
你好 请问成本核算 要怎么算,有材料成本 有预估的人工成本,需要根本大概的成本报价要怎么做
老师好,问下资产负债表其他应收款是负数,是不是全部调整到其他应付款里面,然后,其他应收款是0,对吗?
老师,销售五金材料开什么项目名称的发票呢
如果借:库存商品 90 应交税费-应交增值税(进项)8.1 贷:应付账款 98.1 借:应收账款109 贷:主营业务收入100 应交税费-应交增值税(销项)9 那么完整的结转增值税分录怎么写的
汇算清缴,计入营业外收入的小规模纳税人,也就是小微企业增值税减免政策减免的增值税计入营业外收入了,汇算清缴时填写那个表合理
请问老师,新公司没开过票,要票种核定,在网上核定吗?我现在点击领用发票,单子税务局提示到大厅取票,什么意思
9001认证人员到公司来的车费报销等。计入业务费嘛
两道题,都是不征税处理的问题,为什么一个做错了不做纳税调整,一个作对了需要纳税调整?请老师指教
我是北京的,我目前还没有做汇算清缴,但是第一季度盈利目前需要交税,因为以前亏算的比较多,这一年也弥补不过来,如果交税的话,明年还得退税,有什么办法不交税呢
你好,您可以暂估一部分成本呢。
3月份暂估一笔,在4月份的时候直接冲了是吧
你好,是的,就是这样子操作。
是不是也可以做一笔错误的费用,然后4月份红冲,冲时备注记账错误
财务报表已经季报了,然后更正申报,不受影响吧
你好,是的,也可以的,操作是没问题。