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老师,2025年收到的电费专票(至今未勾选确认),上个会计看成是普票,当普票入账了,现在发现错误如何更正分录?

2026-06-22 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-22 10:56

您好,借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行了

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快账用户9385 追问 2026-06-22 10:57

还没勾选确认能做进项税?

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齐红老师 解答 2026-06-22 10:57

那就借方记入到应交税费应交增值税-待认证进项税额

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快账用户9385 追问 2026-06-22 10:59

可是这部分税额,他全部做到了费用,如果把税额记到待认证进项税额,那费用就减少了,不涉及到以前年度损益调整和未分配利润吗?

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齐红老师 解答 2026-06-22 11:00

一般金额小就直接冲减当期费用,金额大就通过以前年度损益调整来入账

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快账用户9385 追问 2026-06-22 11:01

税额3300元多点

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齐红老师 解答 2026-06-22 11:02

哦,那还是通过以前年度损益调整入账了

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快账用户9385 追问 2026-06-22 11:05

老师,您看我这样做分录对不对?借:应交税费-待认证进项税额,借:管理费用-水电费(负数),借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润

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齐红老师 解答 2026-06-22 11:06

不对,借应交税费应交增值税待认证进项 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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快账用户9385 追问 2026-06-22 11:09

对哦,管理费用用以前年度损益调整代替,我搞错了,谢谢老师,明白了,那资产负债表的期初数要改吧?自动生成的报表不知道怎么改期初数呢

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您好,借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行了
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没问题,你可以直接这么调整的
2026-05-14
借应交税费应交增值税进项税额 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2026-05-27
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
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同学你好 那你红冲就可以了 然后再按照蓝字发票来做
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