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有没有制造业的朋友,求助个问题,去年年底商品出库,做了借:主营业务成本 贷:库存商品 。今年3月才给客户开票,做入主营业务收入,3月要不要结转重新结转一次借:主营业务成本 贷:库存商品。这种情况要怎么处理做账

2023-04-07 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 11:47

你好,去年已经提前做了成本,你汇算清缴的时候纳税调增了吗?如果纳税调增了的话,需要你应该在今年借助于业务成本贷利润分配未分配利润汇算清缴去年纳税调增。

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快账用户1024 追问 2023-04-07 13:03

就是汇算清缴如果纳税调整的话,就要做:借:主营业务成本 贷:本年利润 是这样吗?

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齐红老师 解答 2023-04-07 13:05

你好,不对的,这个分录不对,把利润本年利润改成利润分配未分配利润。

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你好,去年已经提前做了成本,你汇算清缴的时候纳税调增了吗?如果纳税调增了的话,需要你应该在今年借助于业务成本贷利润分配未分配利润汇算清缴去年纳税调增。
2023-04-07
你好,不能重新结转,你需要纳税调增的,借助于业务成本贷利润分配,未分配利润汇算清缴纳税调增,要不你之前已经抵扣了一次所得税,今年再抵扣一次。
2023-04-07
你好,不需要做红字的主营业务成本
2021-01-15
您好,没发票不影响结转成本,既然已经处置,那就结转成本
2024-01-13
你好,把这个主营业务成本改成利润分配未分配利润。
2023-07-13
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