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建筑行业,我没有采购票,已经卖出去材料了,怎么结转成本

2023-04-07 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 12:03

暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

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快账用户3192 追问 2023-04-07 12:47

先暂估买入原材料?再去结转这个成本?

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齐红老师 解答 2023-04-07 12:53

学员您好,是的,对的

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暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-04-07
不能 结转的成本是 你施工的成本里面结转
2024-11-28
同学你好 这个冲减成本就可以
2024-06-19
同学你好 那你先暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估 然后卖出去就可以结转 成本
2023-05-16
晚上好,您的意思是2022年成本少结转了,现在年度汇缴想把成本调高吗?这个不太好操作的,为啥2022年没有计提啊,现在纳税调减税务不欢迎的
2023-05-23
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