借应交税费、应交增值税减免税款 dai应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款 借其他收益负数

您好1,我想问一下,这笔审计给的调整分录我应该怎么写
老师好,我想冲销一笔分录,但是这笔分录和另一笔分录是记在同一张凭证里的,如果要冲销的话需要将整张凭证一起冲销吗,还是说只冲销错误的那笔分录就可以了
老师,我们是事业单位,我想问下有一笔以前年度本应冲往来的款在以前年度支了费用,现在要调整回,是用以前年度损益调整这个科目来调整吗?具体分录如何做?
老师,我这笔分录想冲销,怎么调整?你写下具体的
老师,我想冲下红框的数据,这个月计提的包含了,我想冲减上月的,应该怎么写分录?老师,你帮我带数写下分录
电脑城开的票1%的税率是不是免税的
老师我异地项目,3月才核定的个税,那么我这个月需要申报2月的个税吗
顾客不开发票,必须亲在到现场开票吗?可以加好友线上开电子发票吗?如果让本人必须到店开发票合理吗?
公司要给股东转款,工资一直亏损,未分配利润是负数,不能分红,可以返还资本金吗?
调整了22年一笔应该计入营业外收入的科目,现在计入以前年度损益调整后,然后转入利润分配未分配利润,不调整之前报表,就这样能与之前报表衔接上不?
老师好!更正好2025年12月份的增值税主表,本月数变了,本年累计数怎么没发生变化
请问老师,小型微利企业年收入是多少万
老师,减资,上传了资料,在那个App签字了,老板个人的签了,我也签了,App还是显示待签名,难道还要以公司名义签吗
请问开建筑公司的质保金,大类是选什么?
老师,自然人都得申报个税吗?工资达不到5千的
第三行还是借:减免的吗?原来写的时候就是借方。什么时候借方,啥时候又是负数呢?
借应交税费、应交增值税减免税款 dai应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款负数 贷其他收益负数
修改一下刚才的那个不对,这一个。
为什么现在的第一行第二行是原来的借贷方调整,3.4刚又是负数?
你好,我刚才那个分录写反了。
啥意思?应该正确的怎么写
借应交税费、应交增值税减免税款 贷应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款负数 贷其他收益负数
为什么1.2行,是借贷方,不用负数呢?调账的时候怎么区别用借贷方,还是用负数呢?
好,因为它不是损益类的科目,负债类的科目直接做相反的就可以的,然后其他收益它是损益类的科目,之前发射额是在贷方的,现在还是在贷方,如果是在借方做个贷方负数。
损益的,如果在借方,做个贷方负数?不应该是借方负数吗?
其他收益,它是一个贷方发生额,它和主营业务收入、其他业务收入是一样的, 如果是主营业务成本和期间费用是一样的,它是在借方。
损益类的调整,发生额在借方的时候,为啥用贷方负数?而不是借方负数呢?
你好,谁告诉你损益类的发生额在借方?
他有贷放发生额的。
其他收益就是贷方发生额。
你上面说的借方啊。我不是很明白
你好,你的发生额在代发这个其他收益就是贷方发生额 然后我把它放到代方负数,没有问题吧,红冲。
其他收益是一个贷方发生额,我把它红冲的时候放到贷方负数没有问题吧。
那你说的借方,冲的时候贷方负数是什么意思
我的意思是,如果他发生额在借方了 用贷方负数表示借 贷方,负数表示不就是借方吗,红冲。
那我这么写就是对的是吧
你好 是的,是正确的。