借应交税费、应交增值税减免税款 dai应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款 借其他收益负数

您好1,我想问一下,这笔审计给的调整分录我应该怎么写
老师好,我想冲销一笔分录,但是这笔分录和另一笔分录是记在同一张凭证里的,如果要冲销的话需要将整张凭证一起冲销吗,还是说只冲销错误的那笔分录就可以了
老师,我们是事业单位,我想问下有一笔以前年度本应冲往来的款在以前年度支了费用,现在要调整回,是用以前年度损益调整这个科目来调整吗?具体分录如何做?
老师,我这笔分录想冲销,怎么调整?你写下具体的
老师,我想冲下红框的数据,这个月计提的包含了,我想冲减上月的,应该怎么写分录?老师,你帮我带数写下分录
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
第三行还是借:减免的吗?原来写的时候就是借方。什么时候借方,啥时候又是负数呢?
借应交税费、应交增值税减免税款 dai应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款负数 贷其他收益负数
修改一下刚才的那个不对,这一个。
为什么现在的第一行第二行是原来的借贷方调整,3.4刚又是负数?
你好,我刚才那个分录写反了。
啥意思?应该正确的怎么写
借应交税费、应交增值税减免税款 贷应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款负数 贷其他收益负数
为什么1.2行,是借贷方,不用负数呢?调账的时候怎么区别用借贷方,还是用负数呢?
好,因为它不是损益类的科目,负债类的科目直接做相反的就可以的,然后其他收益它是损益类的科目,之前发射额是在贷方的,现在还是在贷方,如果是在借方做个贷方负数。
损益的,如果在借方,做个贷方负数?不应该是借方负数吗?
其他收益,它是一个贷方发生额,它和主营业务收入、其他业务收入是一样的, 如果是主营业务成本和期间费用是一样的,它是在借方。
损益类的调整,发生额在借方的时候,为啥用贷方负数?而不是借方负数呢?
你好,谁告诉你损益类的发生额在借方?
他有贷放发生额的。
其他收益就是贷方发生额。
你上面说的借方啊。我不是很明白
你好,你的发生额在代发这个其他收益就是贷方发生额 然后我把它放到代方负数,没有问题吧,红冲。
其他收益是一个贷方发生额,我把它红冲的时候放到贷方负数没有问题吧。
那你说的借方,冲的时候贷方负数是什么意思
我的意思是,如果他发生额在借方了 用贷方负数表示借 贷方,负数表示不就是借方吗,红冲。
那我这么写就是对的是吧
你好 是的,是正确的。