借应交税费、应交增值税减免税款 dai应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款 借其他收益负数
您好1,我想问一下,这笔审计给的调整分录我应该怎么写
老师,我们是事业单位,我想问下有一笔以前年度本应冲往来的款在以前年度支了费用,现在要调整回,是用以前年度损益调整这个科目来调整吗?具体分录如何做?
老师,我这笔分录想冲销,怎么调整?你写下具体的
老师,我想冲下红框的数据,这个月计提的包含了,我想冲减上月的,应该怎么写分录?老师,你帮我带数写下分录
老师,我们是分公司,上年我做错了一笔分录,增值税应该是销项税,我写成进项税了,然后,我今年想调整一下,这个怎么写分录
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
第三行还是借:减免的吗?原来写的时候就是借方。什么时候借方,啥时候又是负数呢?
借应交税费、应交增值税减免税款 dai应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款负数 贷其他收益负数
修改一下刚才的那个不对,这一个。
为什么现在的第一行第二行是原来的借贷方调整,3.4刚又是负数?
你好,我刚才那个分录写反了。
啥意思?应该正确的怎么写
借应交税费、应交增值税减免税款 贷应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款负数 贷其他收益负数
为什么1.2行,是借贷方,不用负数呢?调账的时候怎么区别用借贷方,还是用负数呢?
好,因为它不是损益类的科目,负债类的科目直接做相反的就可以的,然后其他收益它是损益类的科目,之前发射额是在贷方的,现在还是在贷方,如果是在借方做个贷方负数。
损益的,如果在借方,做个贷方负数?不应该是借方负数吗?
其他收益,它是一个贷方发生额,它和主营业务收入、其他业务收入是一样的, 如果是主营业务成本和期间费用是一样的,它是在借方。
损益类的调整,发生额在借方的时候,为啥用贷方负数?而不是借方负数呢?
你好,谁告诉你损益类的发生额在借方?
他有贷放发生额的。
其他收益就是贷方发生额。
你上面说的借方啊。我不是很明白
你好,你的发生额在代发这个其他收益就是贷方发生额 然后我把它放到代方负数,没有问题吧,红冲。
其他收益是一个贷方发生额,我把它红冲的时候放到贷方负数没有问题吧。
那你说的借方,冲的时候贷方负数是什么意思
我的意思是,如果他发生额在借方了 用贷方负数表示借 贷方,负数表示不就是借方吗,红冲。
那我这么写就是对的是吧
你好 是的,是正确的。