你好,借生产成本或者其他 贷银行存款
老师我想问问我们有收到一家单位给我们开出的劳务加工费发票,相当于是他们的人员帮我们干活长期那种,这样的话收到发票我该怎样做帐呢?
老师,我们找的个人他自己包工包料给我们干活,这种去税局代开发票要怎么开?是销售货物还是提供劳务?
老师,收到一张别人去税局给我们代开的劳务费发票,应该怎么入账,这个是我们在外面请的人帮我们干活,他们开的发票
您好老师!某自然人以个人名义挂靠我公司,用我们建筑企业资质干活,我们已经给他干活的发包方大甲方开具完×××万发票了在4年前,然后工程款回来后我们也转给他了,但是这个人没去税务局代开劳务费发票给我们。正常他得到工程款应该去税务局代开劳务费发票给我们入账的,如果我们去税务局举报他收到工程款但是没交税(劳务费发票税金和个人所得税),税务局对这种情况会怎么处罚?我们是否能通过举报而得到相应的劳务税发票?
老师我们公司委托个人干了点活,他给开来一张发票 我看备注栏写的这 应该是我们给申报扣个税,这个按劳务报酬代扣吗?
老师,针对电算化,实际工作中,制单人可不可以是2个人,例如会计负责转账凭证,出纳负责收、付凭证?
劳务公司2024年暂估劳务成本 借:主营业务成本-暂估成本1200万元,贷:应付账款-张三1200万元。2025年5月31日前来普通发票200万元,工资支付600万元。请问老师2025年怎么做会计分录?
一般人企业,请问知道税金,怎么倒退销售的金额?设备类
你好,请问55周岁的女员工 自己在交社保。未办理退休,在单位签什么合同啊,
老师,我的上一任把跟老板借钱做成其他应收款了,我是接着做还是调整
客户问他缺多少成本,怎么看啊
老板名下有2个公司,A公司替B公司收了一个会议费,作为A公司分录:借:银行存款99 财务费用:1 贷:其他应付款-B公司 100,但是实际把这个钱转给B公司的时候,只转了99,这样就产生了1元的差额,作为B公司怎么处理呢?
老师,请教:23年5月将公司固定 资产卖出并将固定资产移交给对方,收到款项48万,还有5万未收到,一直在等 5万收齐后再开发票给对方,现确认5万元无法收回,本月开票53万元给对方。在23年5月至今此部分固定资产一直有做计提折旧,请问本月开票后相关账务如何 处理
老师 举个例子 :出口货物,a是生产单位,b是销售单位,出口化肥(不退税,缴纳增值税)。,a公司报关,b单位收汇,b公司结汇后把货款用人民币付给a公司,这种情况,账务怎么处理呢?
酒店购买餐具2万多如何做账
我们是建筑公司,施工工人的劳务费支出计入什么科目
借工程施工贷银行
可以计入劳务成本吗,
也可以的,再转入成本
那最好是怎么做合适
先做劳务再转到成本
该怎么写分录
借劳务成本 贷银行存款 借工程施工 贷劳务成本
这个钱还没有付给他,人家发票已经开出来了,是计入什么科目
其他应付款-应付劳务费
好的,不能计入应付账款吧
不可以的,这里是个人
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利