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老师你好,我开的差旅费报销,有税金的发票我做会计分录,需要把税金单独做上吗? 还是会计分录借:管理费用 贷:现金

2023-04-08 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-08 09:40

税金不能抵扣就那样做

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快账用户8032 追问 2023-04-08 09:40

普通发票

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快账用户8032 追问 2023-04-08 09:40

专票才需要把税金单独分开了吧

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齐红老师 解答 2023-04-08 09:44

是的,专票才需要把税金单独分开

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相关问题讨论
税金不能抵扣就那样做
2023-04-08
你好   这样记是可以的 
2023-04-07
不需要做 专票也不做,小规模抵扣不了
2024-07-14
都可以的,建议是做管理费用里面的。会的, 内账价税合计做账了,就是你的增值税影响了你的利润,但是在外账里面,增值税是不影响利润的。
2023-02-23
借:库存现金 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2022-02-18
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