你好,需要反结账到2月份,把凭证类型改成转账凭证,然后保存就是了
我想请教您 让您教我如何调科目,这是四月份做的一笔凭证 科目用错了,转账手续费 应该用财务费用的,当时用错了,用了管理费用,我6月份想调这笔凭证 应如何做呢
12月份有个凭证本该 借:其他应付款,写成了 借:管理费用,这个月应该怎么调整
老师 调整上个月记错的凭证 怎么调整 应付账款记错家了 应该怎么做调整
老师 我9月份有一张凭证 分录写错了 借方应该是预付账款 我给记成管理费用了 这张凭证做调整可以吗 我这个月是负号调整 还是相反分录呢 老师
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
老公哥注销新公司成本财务处理
我们开的是纸质发票,但是我去看红字发票的时候把红字发票开成了电子的,这个怎么办有影响吗
二月份收到光伏电费,但是一直没在建工程转固定资产,第一季度已经报完税了,这种情况怎么办
请问采购合同中,商品在最后的总价128000元,商家给优惠了,在总价后面写了优惠价120000元,到时候开票也是按12万元开票和付款,可以吗?
老师,六税两费的减免政策是从什么时候开始的?2022年的政策是什么?
21年买的车,车子16万,有8000残值,23年底折旧结束。申报24年年报,需要把残值折旧吗?还是本年折旧按0
资产负债表资本金是看那个数据?
你好老师,另一个新公司开票,怎么把之前的客户资料导入新公司
老师,图片是金蝶k3暂估入库的操作流程,金蝶星空云暂估入库的操作流程是怎么样的
老师 4月销项大于进项 月末怎么做增值税分录 和留抵税有关系吗
这直接可以改吗?
我们把报表都报上去了。
你好,反结账到2月份,就可以做相应更改的