你好,这个月现金退回来了 借:库存现金 贷:应付账款

2022月12月收到投资款366万,入账366万,23年1月发现,实际投资款363万,多付3万需退回,应该怎样做分录? 直接借:实收资本3万,贷其他应付款3万吗
老师您好:有个业务分录是这样借:应付帐款,贷:货币资金,借:主营业务成本,贷:应付帐款,因供应商本来要提供9个点的发票,后只提供了3个点的发票,扣了一个6个点的差额1万元,这个1万元怎么做?
老师,上月付货款1万,借:应付帐款1万,贷:现金1万,这个月现金退回来了分录怎么做?
老师好,收客户货款8万,借现金8,贷主营8,后扣除货款2万,扣除税金1万,需退回5万,借主营8,贷应交销项1,贷现金5,贷应收2,这样写对吗
比如:一般纳税人,购进货物1万,款未付,货物已收到,购进发票未到,做帐时是按不含税金额做暂估吗?借:库存商品-暂估 0.88万 贷:应付帐款 0.88,但实际是要付1万,差额0.12万 在帐上怎么体现了?
你好老师小规模纳税人给对方交房租费对方不给开发票 也不敢写收据我们只有从公户转的汇款单子做凭证可以吗
你好老师 小规模纳税人给对方交房租对方不给开发票 年终会算时调增行吗?
老师,律师 客户或者帮我们维修的师傅,坐火车飞机到公司,我们给她们报销车费,前面车票上有名字,这种票可以做费用吗?入什么科目呢
寺庙经营账务处理,有免税的,有应税,账务处理方式有推荐的吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,第二季度的成本已经入账,但供应商还没有开发票,是暂估入库的,那供应商现在开发票我按照账面的报税没有问题吧?
我想问哈,群里有没有做门窗加工行业的会计呢
老师,怎么看待教会徒弟饿死师傅这个问题
小规模纳税人从公户提取现金分录怎么做,开票金额是14万左右,取现11万
老师,人力资源行业的会计可以做吗?这个行业有没有什么风险
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
如果用借:应付帐款-10000,贷:现金-10000 这样可以吗
你好,这样也是可以的
如果用负数的方法的话3月现金的发生额变负数了,因为3月份现金贷方正数是5000元,贷方负数是1万元,结果贷方发生额-5000元了
(是针对这个回复有什么疑问吗)
现金发生额是负数可不可以?
你好,这个月现金退回来了 借:库存现金 贷:应付账款 也可以是 借:应付账款 负数 贷:库存现金 负数 这两种处理方式都是可以的
我的意思是采用第2种方法这个月现金发生额贷方出现负数可不可以?
你好,这样是可以的