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我是小微企业,这个季度超过30万的营业收入,只有6000的收入开发票了,怎么填报增值税(季报)。填了三次都不

2023-04-08 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-08 15:03

普通发票无票收入在第一行和第三行里面填写,然后减免的2%带主表应纳税减征额,还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额。

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快账用户4964 追问 2023-04-08 15:47

主表:第一行填发票数营业额,第三行填无发票数营业额。对吗?

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齐红老师 解答 2023-04-08 15:50

第一行和第三行无票加发票的都包含在里面。

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快账用户4964 追问 2023-04-08 16:03

第一行和第三行数额一致,为“未开发票额+已开发票额”。

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齐红老师 解答 2023-04-08 16:04

对的,是的,是这么做的。

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普通发票无票收入在第一行和第三行里面填写,然后减免的2%带主表应纳税减征额,还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额。
2023-04-08
你好,不超过30万的,在第十栏填写销售额就可以了。免税的税额是按照不含税的金额乘以3%算出来的 超过的在第一行和第三行填写你的销售额, 然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写
2023-02-16
这个增值税需要填写营业外收入下面
2020-05-21
专票%2B普通发票合计不超过30万,专票交,普通发票免,
2020-12-30
学员你好,没有限定开什么票,只要是应纳增值税的收入,季度未超30万,即可免增值税。
2020-12-10
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