你好是的 现在不允许作废 都是开负数发票

老师您好,本月开错两张机动车销售统一发票,又开了两张负数发票,这四张发票要怎么处理,用不用在电子税务局确认
你好老师,电子税务局查出来的机动车销售统一发票,负数发票说明已经作废的吗还是
你好老师,如果电子税务局发票查询里面有一正一负的机动车发票 算是这个发票没开吗
老师,请问卖车是的公司是开机动车统一销售发票还是在电子税务局开卖车的发票
老师,这个今早税局通知要把税盘里的发票作废后带到税务局注销税盘。那么开票系统上空白发票已经作废,还要到电子税务局验旧吗
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
负数发票销售方不用寄过来吗
认证了的不需要,没有认证的需要。
认证了的不需要是不太明白
不是问退不退发票吗?认证了不退回
哦 好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。