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老师好,交增值税时会计分录:借:应交增值税-已交增值税5000,贷:银行存款 5000 计提时:已交增值税转为当期增值税:借:应交增值税 5000 贷:已交增值税5000,请问延缓6个月交纳时税款也是:借:应交增值税-已交增值税 175000,贷:银行存款175000,计提时如何做分录

2023-04-08 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-08 18:23

马上给你手写,稍等

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齐红老师 解答 2023-04-08 18:26

借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税

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齐红老师 解答 2023-04-08 18:27

实缴增值税时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户6922 追问 2023-04-08 18:31

老师,交的时:借:未交增值税,贷:银行存款,计提借:应交税费-转出未交增值税,货:应交税费-未交增值税这样就完整了吗,转出未交增值税不用管了吗

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齐红老师 解答 2023-04-08 18:40

不用,它是属于应交税费_应交增值税_转出未交增值税,的明细

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快账用户6922 追问 2023-04-08 20:25

老师,我之前做的实缴增值税时:借:应交税费-已交增值税 贷:银行存款 计提时借:已交增值税,贷:应交增值税-当期增值税,现在要如何更正

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快账用户6922 追问 2023-04-08 20:26

老师,我之前做的实缴增值税时:借:应交税费-已交增值税 贷:银行存款 计提时借:应交增值税-当期增值税 贷:已交增值税,现在要如何更正

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齐红老师 解答 2023-04-09 08:12

计提时,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费-未交增值税; 下月交纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款;

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快账用户6922 追问 2023-04-09 08:19

上年之前做成借:应交增值税-己交增值税,货:银行存款,计提时:借:应交增值税-当期增值税,贷:应交增值税-己交增值税,现本月如何更正

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齐红老师 解答 2023-04-09 09:01

科目更正,凭证更正

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快账用户6922 追问 2023-04-09 09:05

老师,上一年的如何更正,期未当期增值税在借方

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快账用户6922 追问 2023-04-09 09:07

老师,请问这个年初余额如何更正

老师,请问这个年初余额如何更正
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齐红老师 解答 2023-04-09 09:08

写一张红字凭证,再做一张蓝字凭证

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马上给你手写,稍等
2023-04-08
您好,正在给您回复
2023-04-09
同学,你好 计提不用冲,之后还会缴纳的
2022-05-08
你好: 说计提也可以。 通常我们所说的计提是 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 计提折旧 借:管理费用 贷:累计折旧等等 这种形式。 增值税是将增值税销项与增值税进项的差额, 结转到应交税费未交增值税 都是应交税费科目内的。(说结转更贴切些,也习惯把这个叫计提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
你好,稍等给你回复的。
2022-12-02
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