你好,你说的是计提和支付吧,借税金计附加,贷应交税费印花税 借应交税费、印花税,贷银行存款

老师暂估当月电费的时候怎么做会计分录
印花税怎么做会计分录 当月计提 下月缴纳 还是直接到缴纳写一个分录
,当月银行缴纳印花税会计分录怎么记
本月做点暂估费用,本月和下月的会计分录怎么写
印花税实际缴纳的会计分录怎么写,当月暂估的费用,当月和下月的会计分录怎么做
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
我问的是2个问题
一个是印花税的分录怎么写,第二是暂估当月的某费用,当月和下月的分录怎么写
印花税不计提可以吗,可以直接写后面这一步分录吗
借税金计附加,贷应交税费印花税 借应交税费、印花税,贷银行存款 印花税不计提 借税金及附加贷银行存款 借管理费用贷其他应付款 下个月发票到了借其他应付款贷管理费用 借管理费用贷其他应付款
发票到了,需要做借其他应付款,贷管理费用吗
是啊 需要 红冲之前的
然后从新做真实发生的会计分录对吧,等于之前的冲为0了,现在按照实际发生做分录就可以对吧
你好对的是这么做的