借:税金及附加-印花税3 贷:银行存款3
老师,印花税我平时都是缴纳的时候直接做分录:税金及附加 贷:银行存款,现在我预缴了一个项目的印花税,高于了我当月要缴纳的印花税,我该怎么处理,分录该怎么做?
老师,7月份交印花税20.7元,计提7月份税金借:营业税金及附加-印花税20.7.贷:应交税费-印花税 但是发票是在8月份的(银行扣款),怎么做分录呢? 借:应交税金-印花税20.7.贷:银行存款20.7元吗还是怎么做呀?
老师,银行收到两笔退款,应该是前期印花税给退回来一半,我应该怎么写分录呢?
老师,关于印花税分录应该怎么写呀,网银扣款3元,印花税录到哪个科目下吗
老师:印花税应该计入什么科目呢,从税务机关购入印花税 会计分录应该怎么写呢
老师先开了发票,没有付款,然后也还没有提供服务,怎么做账
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗