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老师,现在小规模是一个月不超10万,1个季度不超30万,那么设计到的收入部分是怎么做账的呀,阿里巴巴平台直接提现下来的

2023-04-09 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-09 09:07

销售收入=票面金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免

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快账用户6295 追问 2023-04-09 09:09

我们阿里巴巴平台提现,没有正式的报关,没有开票,这样怎么处理呀

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齐红老师 解答 2023-04-09 09:10

一样的处理方式。销售收入=收款金额÷(1%2B1%)

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快账用户6295 追问 2023-04-09 09:13

就是这个 你帮忙看看怎么做

就是这个 你帮忙看看怎么做
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齐红老师 解答 2023-04-09 09:14

主营业务收入=35837.43÷(1%2B1%)就是这没做

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快账用户6295 追问 2023-04-09 09:15

借:其他货币资金-阿里巴巴货款35837.43 贷:主营业务收入35482.6 应交税费-应交增值税354.83

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快账用户6295 追问 2023-04-09 09:16

借:银行存款35837.43 贷:其他货币资金-阿里巴巴货款

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快账用户6295 追问 2023-04-09 09:16

是这样吗

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齐红老师 解答 2023-04-09 09:16

是的,就是那样做的哈

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销售收入=票面金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2023-04-09
借银行存款, 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税。 冲之前结转的 借应交税费应交增值税负数 贷营业外收入负数, 然后直接做缴纳就行,他不需要计提。开的1%还是按照1%,开的3%的普通发票还是按照1%。
2024-07-12
借银行 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税 支付,借应交税费应交增值税贷银行
2023-01-28
您好,这个季度是指实际收的钱是599031.5?还是?麻烦您注明下具体哪个季度
2023-10-11
同学,无论有没有超过30万,都 要做价税分离 分录如下, 借应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——增 没超过就是 借应交税费——增 贷营业外收入 如果超过了 借应交税费 贷银行存款
2023-10-12
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