你好,你单位针对工资,是不做计提处理的?

老师,给员工定的工作服,会计分录是不是: 借管理费用 贷:应付职工薪酬-职工福利费,付款时:借应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款
预提员工工资的会计分录 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 等下月发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师好!一个员工几个月的工资全部退回银行,会计分录是不是借:银行存款,贷:管理费用_应付职工薪酬
老师好!退休人员四月份工资5000元,不用交社保吧?五月份的会计分录是不是这样做 借:应付职工薪酬—工资5000 贷:银行存款5000 月末借:管理费用—工资5000 贷:应付职工薪酬—工资5000
计提工资,借:管理费用工资6000 贷:应付职工薪酬5970,应交个税30。支付,应付职工薪酬5970 银行存款 借,应交个税,贷,银行存款 还是借:管理费用工资6000,贷,应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
考注会会计和财管,学习方法推荐。
郭老师,问一下26年1月1日开始,一般纳税人做无票销售不能做了吗?
高新的政府补助资金要不要交增值,和所得税
请问老师,因为国税申报每次都要点击真实责任四个字,可以用电脑设置快捷键吗
您好老师,不好意思假期还打扰,我请教个问题,12月计提的年终奖,1月初申报,我可以在12月将这个年终奖抵销股东及员工的借款吗?
费用报销单上只有发票采购类发票开的都是清单费用类的除了发票外报销单据备注写的很详细审批流程完备入账没什么大问题吧另采购类合同由财务统一保管了资料都有。没有再附入库单什么的随买随用了不设置库存
老师,一个项目大概一个月90万流水,开公司,还是直接单干,去税务局代开发票
请问会计实操在哪里练习,我零基础学会计听完了,关于增值税账务处理还不是很清晰,有账务处理方面的疑问请教谁
老师您好,请问老师会计负责人主要做哪些事情呀?
老师,怎么查,当月交社保的人员明细,交了多少这样的明细表,在哪里可以下载。
是的!先计提,后发放
你好,那退回的分录应当是 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—工资 如果之前多计提了,需要冲销多计提的 借;应付职工薪酬—工资,贷:管理费用等科目
不是计提,是因为她本来在其它单位有工资,现在在我们单位兼职又领了工资,因为要办退休,因有人嫉妒怕影响她退休,所以就把在我们单位领的几个月工资退回来,计提和发放的工资都是一样的
你好,那退回的分录应当是 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—工资 (是针对这个回复有什么疑问吗)
无疑问,不好意思!刚才因为没看到前面的回复。还有一个问题,之前付出去一笔服务费30000元,当时做的:管理费用-办公费,服务期还未到,现在退回一笔款819.31元,这个我应该怎么做分录呢?
你好,现在退回一笔款819.31元 借:银行存款,贷:管理费用-办公费
那就是直接冲减就可以了,对吧
你好,是的,是这样的
老师好,购买了用于销售的杯子,收到手撕发票1000元并且付款,目前免增值税的,会计分录应该怎么样做呢?
你好,购买了用于销售的杯子,收到手撕发票1000元并且付款 借:库存商品,贷:银行存款等科目 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)
借:销售费用 贷:应付账款 同时,借:应付账款 贷:银行存款 是这样吗?不用交增值税的要不要要做税款的科目呀
购买了用于销售的杯子,这里的杯子不是单位的库存商品?
不是,是购买回来为了销售赠送的
你好,为了销售赠送的,购买的时候 借;销售费用,贷:银行存款等科目