你好,你单位针对工资,是不做计提处理的?
老师,给员工定的工作服,会计分录是不是: 借管理费用 贷:应付职工薪酬-职工福利费,付款时:借应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款
预提员工工资的会计分录 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 等下月发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师好!一个员工几个月的工资全部退回银行,会计分录是不是借:银行存款,贷:管理费用_应付职工薪酬
老师好!退休人员四月份工资5000元,不用交社保吧?五月份的会计分录是不是这样做 借:应付职工薪酬—工资5000 贷:银行存款5000 月末借:管理费用—工资5000 贷:应付职工薪酬—工资5000
计提工资,借:管理费用工资6000 贷:应付职工薪酬5970,应交个税30。支付,应付职工薪酬5970 银行存款 借,应交个税,贷,银行存款 还是借:管理费用工资6000,贷,应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
是的!先计提,后发放
你好,那退回的分录应当是 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—工资 如果之前多计提了,需要冲销多计提的 借;应付职工薪酬—工资,贷:管理费用等科目
不是计提,是因为她本来在其它单位有工资,现在在我们单位兼职又领了工资,因为要办退休,因有人嫉妒怕影响她退休,所以就把在我们单位领的几个月工资退回来,计提和发放的工资都是一样的
你好,那退回的分录应当是 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—工资 (是针对这个回复有什么疑问吗)
无疑问,不好意思!刚才因为没看到前面的回复。还有一个问题,之前付出去一笔服务费30000元,当时做的:管理费用-办公费,服务期还未到,现在退回一笔款819.31元,这个我应该怎么做分录呢?
你好,现在退回一笔款819.31元 借:银行存款,贷:管理费用-办公费
那就是直接冲减就可以了,对吧
你好,是的,是这样的
老师好,购买了用于销售的杯子,收到手撕发票1000元并且付款,目前免增值税的,会计分录应该怎么样做呢?
你好,购买了用于销售的杯子,收到手撕发票1000元并且付款 借:库存商品,贷:银行存款等科目 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)
借:销售费用 贷:应付账款 同时,借:应付账款 贷:银行存款 是这样吗?不用交增值税的要不要要做税款的科目呀
购买了用于销售的杯子,这里的杯子不是单位的库存商品?
不是,是购买回来为了销售赠送的
你好,为了销售赠送的,购买的时候 借;销售费用,贷:银行存款等科目