你好,你单位针对工资,是不做计提处理的?

请问,工资的分录 计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个税 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-个税 贷 银行存款 是这样吗
提问:老师,付员工福利费(生日会的费用)的时候,借:管理费用-职工福利费;贷:银行存款;还是要借:管理费用-职工福利费;贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬;贷:银行存款呢?
预提员工工资的会计分录 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 等下月发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师好!一个员工几个月的工资全部退回银行,会计分录是不是借:银行存款,贷:管理费用_应付职工薪酬
老师好!退休人员四月份工资5000元,不用交社保吧?五月份的会计分录是不是这样做 借:应付职工薪酬—工资5000 贷:银行存款5000 月末借:管理费用—工资5000 贷:应付职工薪酬—工资5000
老师 百分表怎么入账呢?
老师,公司有一个员工2025.8入职,2025.12离职。现在2026年3月又入职了。个税app人员信息怎么写?
你好老师,我想问一下我们给客户销售的货几个月后客户退了一部分,这种情况应该怎样开发票?
3月份付的货款,4月初才收到发票,3月,4月分别如何记账?
老师,我们是高新技术企业, 所得税加计扣除金额必须占到收入5%吗
铁路电子客票的改签费可以进项抵扣吗
提取盈余公积分录是怎么做的
您好老师个体户经营所得收入总额写是含税还是不含税呀,增值税季度申报是不含税的对吧
老师您好,个人代开发票都需要交什么税啊,有什么优惠没
老师,公司盖了个厂房,合同金额1000万,这个建设合同的印花税是签的时候就必须交,还是等到工程发票开过来再交也可以?
是的!先计提,后发放
你好,那退回的分录应当是 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—工资 如果之前多计提了,需要冲销多计提的 借;应付职工薪酬—工资,贷:管理费用等科目
不是计提,是因为她本来在其它单位有工资,现在在我们单位兼职又领了工资,因为要办退休,因有人嫉妒怕影响她退休,所以就把在我们单位领的几个月工资退回来,计提和发放的工资都是一样的
你好,那退回的分录应当是 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—工资 (是针对这个回复有什么疑问吗)
无疑问,不好意思!刚才因为没看到前面的回复。还有一个问题,之前付出去一笔服务费30000元,当时做的:管理费用-办公费,服务期还未到,现在退回一笔款819.31元,这个我应该怎么做分录呢?
你好,现在退回一笔款819.31元 借:银行存款,贷:管理费用-办公费
那就是直接冲减就可以了,对吧
你好,是的,是这样的
老师好,购买了用于销售的杯子,收到手撕发票1000元并且付款,目前免增值税的,会计分录应该怎么样做呢?
你好,购买了用于销售的杯子,收到手撕发票1000元并且付款 借:库存商品,贷:银行存款等科目 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)
借:销售费用 贷:应付账款 同时,借:应付账款 贷:银行存款 是这样吗?不用交增值税的要不要要做税款的科目呀
购买了用于销售的杯子,这里的杯子不是单位的库存商品?
不是,是购买回来为了销售赠送的
你好,为了销售赠送的,购买的时候 借;销售费用,贷:银行存款等科目