你好,你单位针对工资,是不做计提处理的?

老师,给员工定的工作服,会计分录是不是: 借管理费用 贷:应付职工薪酬-职工福利费,付款时:借应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款
预提员工工资的会计分录 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 等下月发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
老师好!一个员工几个月的工资全部退回银行,会计分录是不是借:银行存款,贷:管理费用_应付职工薪酬
老师好!退休人员四月份工资5000元,不用交社保吧?五月份的会计分录是不是这样做 借:应付职工薪酬—工资5000 贷:银行存款5000 月末借:管理费用—工资5000 贷:应付职工薪酬—工资5000
计提工资,借:管理费用工资6000 贷:应付职工薪酬5970,应交个税30。支付,应付职工薪酬5970 银行存款 借,应交个税,贷,银行存款 还是借:管理费用工资6000,贷,应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
是的!先计提,后发放
你好,那退回的分录应当是 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—工资 如果之前多计提了,需要冲销多计提的 借;应付职工薪酬—工资,贷:管理费用等科目
不是计提,是因为她本来在其它单位有工资,现在在我们单位兼职又领了工资,因为要办退休,因有人嫉妒怕影响她退休,所以就把在我们单位领的几个月工资退回来,计提和发放的工资都是一样的
你好,那退回的分录应当是 借:银行存款,贷:应付职工薪酬—工资 (是针对这个回复有什么疑问吗)
无疑问,不好意思!刚才因为没看到前面的回复。还有一个问题,之前付出去一笔服务费30000元,当时做的:管理费用-办公费,服务期还未到,现在退回一笔款819.31元,这个我应该怎么做分录呢?
你好,现在退回一笔款819.31元 借:银行存款,贷:管理费用-办公费
那就是直接冲减就可以了,对吧
你好,是的,是这样的
老师好,购买了用于销售的杯子,收到手撕发票1000元并且付款,目前免增值税的,会计分录应该怎么样做呢?
你好,购买了用于销售的杯子,收到手撕发票1000元并且付款 借:库存商品,贷:银行存款等科目 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)
借:销售费用 贷:应付账款 同时,借:应付账款 贷:银行存款 是这样吗?不用交增值税的要不要要做税款的科目呀
购买了用于销售的杯子,这里的杯子不是单位的库存商品?
不是,是购买回来为了销售赠送的
你好,为了销售赠送的,购买的时候 借;销售费用,贷:银行存款等科目