你好,这个是当月工资当月计提吗?如果是的话,正确。

6月计提工资 借:管理费用-工资8000 贷:应付职工薪酬分析8000 7月份 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 8000 贷:银行存款 8000
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
预提员工工资的会计分录 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 等下月发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
工资可以不计提,发工资的时候借:管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷:银行存款吗?
现在有点想换工作,适不适合跳槽啊
结转增值税时,若有留抵,结转至借方未交增值税吗
公司办事处的装修费可以归集到在建工程,装修完后再转待摊费用,这样可以吗
老师,小企业准则,公司补交2021年的印花税,可以在现在税前扣除吗?
借贷关系,记账方法,借贷
采购合同已经签了,付款是阶段性的,第一批款已经付了,货没到,没有开发票,怎么做账,按打款的金额做账吗,算到成本里?
老师,我们公司是做煤炭运输的,现在司机拉的都是私活,就是从订单平台上抢的活,收入转进公司账户,我想问一下这种收入怎么开发票呀?合规吗?
工厂电费车间和其他部门混合用一个电表,怎么区别电费的金额呢?
亚马逊出口退税的全流程
我们是租别人厂房使用的,是承租房,需要交一些房产税之类的吗?如果不交房产税,需要交其他的税吗?
不是 比如2月计提 次月发放
你好,第一个分录二份做 第二个分录三月份。
不是 2月没有发放3月的工资 是预提的 2月的工资表3月15号之前才能出来准确的
你好,你相当于蛋锅,可以的,可以这么做的。